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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2020-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-06-09
[ 发布日期 ] 2020-06-09

酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室2020年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研。负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作。负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动。负责行政审批电子监察工作;承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作。负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作。加强全县政府系统行政公文的规范管理,负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作。负责县政府总值班室工作 。负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作。负责拟定、推进地方金融业发展规划。负责开展金融安全知识宣传教育,牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动。承担县委外办、县政府外办日常工作,在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。

(二)单位构成

县政府办为独立核算的行政单位,设综合科、秘书科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息(政务信息)公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、金融科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等14个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个),行政工勤9个。

下属县政府发展研究中心、县电子政务管理中心、县政府金融发展服务中心3个公益一类事业单位。核定事业编制33个。

(三)本轮机构改革相关情况

根据酉阳委发〔2019〕4号关于印发《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案的通知》要求,划入原县委编办牵头推进行政审批制度改革的职责,划入原县金融办承担的行政职能,划入县机关事务服务中心承担的行政职能;加强政府职能转变、“放管服”改革、电子政务建设、政务服务平台管理及推进“互联网+政务服务”工作职责;新增外事办工作职责。加挂县政务服务管理办公室(简称县政务办)牌子和县政府外事办公室(简称县政府外办)牌子。划出原县政府应急办公室(除县政府值班室职责以外)的职责至县应急管理局,划出原县人民政府法制办公室的职责至县司法局。

将酉阳土家族苗族自治县人民政府政策研究室更名为酉阳土家族苗族自治县人民政府发展研究中心。撤销原酉阳土家族苗族自治县金融工作管理办公室,新设立酉阳土家族苗族自治县金融发展服务中心,为县政府办公室所属正科级公益一类财政全额拨款法人事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1587.37万元,其中:一般公共预算拨款1587.37万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少64.04万元,主要原因:一是2019年机构改革,机构、编制划转,人员减少,人员经费、专项业务费预算减少;二是按照2019年社保缴费新规,基本养老保险单位缴费比例降为16%,机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1587.37万元,其中:一般公共服务支出1249万元,社会保障和就业支出184.24万元,医疗卫生与计划生育支出67.45万元,农林水支出25.85万元,住房保障60.83万元。支出较去年减少75.56万元,主要是基本支出增加4.26万元,项目支出减少79.82万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1587.37万元,一般公共预算财政拨款支出1587.37万元,比2019年减少64.04万元。其中:基本支出1561.52万元,比2019年增加4.08万元,主要原因是本年度增加了保障部门正常运转的各项商品服务支出预算标准;项目支出25.85万元,比2019年减少68.12万元,主要原因是2019年机构改革,机构职责划转,专项业务费预算减少。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算44万元,比2019年减少21万元。其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费3万元,比2019年减少7万元,主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;公务用车运行维护费41万元,比2019年减少14万元,主要原因是机构改革,原应急办公务车划出,支出减少;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费492.25万元,比上年增加74.51万元,主要原因是本年度增加了保障部门正常运转的各项商品服务支出预算标准,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉雪乔         联系方式: 023-75552495

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