一、单位基本情况
(一)职能职责
负责县政府会议的准备,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研。负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作。负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动。负责行政审批电子监察工作;承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作。负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作。加强全县政府系统行政公文的规范管理,负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。
(二)单位构成
酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。内设综合科、秘书科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息(政务信息)公开科、经济社会发展实绩考核科、人事人才科、行政复议科、行政执法监督科、法规科11个职能科室。下属县政府经济研究中心、县政府电子政务管理中心2个公益一类事业单位。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1444.99万元,一般公共预算财政拨款支出1444.99万元,比2017年增加305.44万元。其中:基本支出1444.99万元,比2017年增加631.6万元,主要原因是:除了正常调资晋级外,新增了2018年和2017年1-6月公务员平时考核奖励及事业人员绩效工资外“高出部分” 预算项目;新增了机关事业单位养老保险金缴费支出和职业年金缴费支出预算项目;2018年提高了公务费预算标准。主要用于保障在职人员工资福利及机关基本运转支出。项目支出0万元,比2017年或减少326.16万元,主要原因是:我县2018年的预算编制及管理主要围绕“零基预算、预算公开评审、本级预算零结转、支出经济分类科目改革”展开,项目支出实施零基预算。
无政府性基金预算收入和预算支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算78.4万元,比2017年减少47.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费36.4万元,比2017年减少33.6万元;公务用车运行维护费42万元,比2017年减少14万元。主要原因是:我办认真贯彻执行中市关于加强“三公”经费管控有关规定,从严控制因公出国(境)费用、公务接待费用和公务车辆购置及运行维护费用。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算403.34万元,比2017年预算增加289.41万元,增长254%(增长原因是本年增加了公务费预算标准,大力削减了项目支出)。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。本单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
附件:政府办附表.pdf