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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2023-00111
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-03
[ 发布日期 ] 2023-03-03

酉阳土家族苗族自治县科学技术协会(本级)2023年预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1)依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行酉阳土家族苗族科学技术协会代表大会确定的主要任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。(2)团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,建设科技工作者之家。(3)团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。(4)开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。开展对外民间科技交流活动,促进科技合作,发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往,为县外优秀人才来酉创新创业搭建平台。(5)开展科学技术普及工作。弘扬科学精神,普及科学技术知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,大力提高公民科学素质。推动符合县域实际的科技场馆体系建设。(6)强化学会管理。突出科技工作者主体地位,提高学会服务能力,激发学会创新能力,增强学会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。(7)积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,监督指导所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新队伍。(8)拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织向园区、企业,特别是新经济组织延伸,推动科协组织向农村、学校、科研机构延伸,促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家,打造科技工作者的精神纽带和情感家园,接长手臂,形成链条,扩大影响。(9)加强科协自身建设。加强科协干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,发挥县政协科协界别委员作用,为县委、县政府决策提供支撑。

(二)单位构成

县科协机关设置办公室、科学技术普及部、学会学术与企业工作部等3个内设机构。机关行政编制3名,参公编制7名,内设机构领导职数3名。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数327.65万元,其中:一般公共预算拨款327.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加28.19万元,主要是一般公共预算拨款增加28.19万元。

(二)支出预算2023年年初预算数327.65万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算42.50万元,卫生健康支出预算12.84万元,住房保障支出预算19.47万元,科学技术支出预算245.43万元,农林水支出预算7.41。支出预算较2022年增加28.19万元,主要是基本支出预算增加37.78万元,项目支出预算减少9.59万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入327.65万元,一般公共预算财政拨款支出327.65万元,比2022年增加28.19万元。其中:基本支出279.31万元,比2022年增加37.78万元,主要原因是领导班子换届,新调入1名领导干部,以及工作人员职级晋升,工资福利等经费相应增加,主要用于保障县科协在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出48.34万元,比2022年减少9.59万元,主要原因取消酉阳自治县青少年科技创新县长奖评选表彰活动,主要用于保障乡村振兴驻村工作队基本经费、科普活动等重点工作。

酉阳县科协2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元,比2022年减少0.50万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是酉阳县科协无因公出国(境)考察或学习安排;公务接待费4万元,比2022年减少0.5万元,主要原因是进一步规范公务接待;公务用车运行维护费5万元,比2022年减少(或增加)0万元,主要原因是进一步规范公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元;主要原因是无公务车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.27万元,比上年减少9.36万元,主要原因为按照预算统一标准执行。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款48.34万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李忠彪联系方式: 023-75552376


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