一、部门基本情况
(一)职能职责
县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件;督促检查县政府各工作部门、各乡镇(街道)人民政府(办事处)对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研;负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作;负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动;负责行政审批电子监察工作;承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作;负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作;加强全县政府系统行政公文的规范管理,负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作;负责县政府总值班室工作;负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作;负责拟定、推进地方金融业发展规划;负责开展金融安全知识宣传教育,牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动;承担县委外办、县政府外办日常工作,在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县政务服务中心、县公共资源交易中心行政职能。
(二)机构设置
县政府办为独立核算的行政单位,设综合科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息(政务信息)公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等11个内设机构。由于机构改革,本年度县金融发展服务中心划转到县财政局,减少事业机构1个,金融行政管理职能同时减少,核减了金融科1个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个),行政工勤9个。县政府办下属有县政府发展研究中心、县电子政务管理中心、县政务服务中心、县公共资源交易中心4个公益一类事业单位,核定事业编制39个。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括:县政府办公室本级、县政务服务中心、县公共资源交易中心3个二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1548.03万元,支出总计1548.03万元。收支较上年决算数增加184.02万元、增加13.5%。主要原因一是县政府办上半年调入7人和县公共资源交易中心编制增加4人,人员经费增加;二是补缴退休中人职业年金32.52万元;三是公用经费增加23.68万元;四是项目经费增加79.17万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1548.03万元,较上年决算数增加184.02万元、增加13.5%。主要原因一是县政府办上半年调入7人和县公共资源交易中心编制增加4人,人员经费增加;二是补缴退休中人职业年金32.52万元;三是公用经费增加23.68万元;四是项目经费增加79.17万元。其中:财政拨款收入1548.03万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1548.03万元,较上年决算数增加184.02万元、增加13.5%。主要原因一是县政府办上半年调入7人和县公共资源交易中心编制增加4人,人员经费增加;二是补缴退休中人职业年金32.52万元;三是公用经费增加23.68万元;四是项目经费增加79.17万元。其中:基本支出1441.54万元,占93.1%;项目支出106.49万元,占6.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。2021年度年末无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1548.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加184.02万元、增加13.5%。主要原因一是县政府办上半年调入7人、县公共资源交易中心编制增加4人和补缴退休中人职业年金,人员经费增加;二是公用经费增加23.68万元;三是项目经费增加79.17万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1548.03万元,较上年决算数增加184.02万元、增加13.5%。主要原因是一是县政府办上半年调入7人、县公共资源交易中心编制增加4人和补缴退休中人职业年金,人员经费增加;二是公用经费增加23.68万元;三是项目经费增加79.17万元。较年初预算数减少651.08万元,下降29.6%。主要原因是我县财力不足,部分经费未列支,同时压减了部分公用经费和项目支出。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1548.03万元,较上年决算数增加184.02万元、增加13.5%。主要原因一是县政府办上半年调入7人、县公共资源交易中心编制增加4人和补缴退休中人职业年金,人员经费增加;二是公用经费增加23.68万元;三是项目经费增加79.17万元。较年初预算数减少651.08万元,下降29.6%。主要原因是我县财力不足,部分经费未列支,同时压减了部分公用经费和项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出915.53万元,占59.1%,较年初预算数减少506.79万元,下降35.6%,主要原因是我县财力不足,部分经费未列支,同时压减了部分公用经费。
(2)科学技术支出71.56万元,占4.6%,较年初预算数减少6.4万元,下降8.3%,主要原因是我县财力不足,财政资金优先用于“三保”支出,压减了部分项目支出。
(3)社会保障与就业支出218.36万元,占14.1%,较年初预算数减少3.4万元,下降1.5%,主要原因是有职工退休。
(4)卫生健康支出89.96万元,占5.8%,较年初预算数增加0.5万元,增加0.6%,与年初预算数基本持平。
(5)农林水支出34.94万元,占2.3%,较年初预算数减少0.03万元,与年初预算数基本持平。
(6)资源勘探信息等支出130.69万元,占8.4%,较年初预算数减少141万元,下降51.9%,主要原因是我县财力不足,财政资金优先用于“三保”支出,削减了项目支出。
(7)住房保障支出87万元,占5.6%,较年初预算数增加6.11万元,增加7.6%,主要原因是上半年调入7人,人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1441.54万元。其中:人员经费1090.53万元,较上年决算数增加81.17万元,增长8.0%,主要原因一是县政府办上半年调入7人和县公共资源交易中心编制增加4人,人员经费增加;二是补缴退休中人职业年金32.52万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助。公用经费351.01万元,较上年决算数增加23.68万元,增长7.2%,主要原因是县政务服务中心职能职责增加导致办公费用增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计35.63万元,较年初预算数减少13.57万元,下降27.6%;较上年支出数减少0.73万元,下降2.0%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是管控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。本部门2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。本部门2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费35.48万元,主要用于公务车的运行和维护。费用支出较年初预算数减少11.52万元,下降24.5%;较上年支出数减少0.44万元,下降1.2%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是管控“三公”经费支出。
公务接待费0.15万元,主要用于接待来酉调研考察嘉宾。费用支出较年初预算数减少2.05万元,下降93.2%;较上年支出数减少0.29万元,下降65.6%。较年初预算和上年支出减少的主要原因是受疫情影响公务接待减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待2批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费76.15元,车均购置费0万元,车均维护费5.91万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.52万元,较上年决算数减少0.31万元,减少4.1%,主要原因是根据疫情防控要求,大型会议减少。本年度培训费支出2.73万元,较上年决算数增加0.33万元,增长13.8%,主要原因是参加培训人次增加。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出279.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、水电邮费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.36万元,减少0.8%,主要原因是受疫情影响,压缩基本支出过紧日子。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额27万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额27万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于县政务服务中心购买“好差评、一件事一次办、一窗综办”技术服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2个项目开展了绩效自评,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金106.49万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 |
县政府办2021年政府公众信息网运行及维护、政务公开(政府信息公开)、外事工作、融资项目策划协调、打击非法金融活动 |
项目 编码 |
01 |
自评总分 (分) |
100 | ||||||
主管 部门 |
县政府办公室 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
黄坤 |
联系 电话 |
75552495 | ||||
项目资金 (万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分(分) | ||||
55 |
34.28 |
34.28 |
100 |
100 |
100 | ||||||
其中:市级支出 |
|||||||||||
补助区县 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.做好县人民政府公众信息网的建设、运行、管理和维护工作,政务公开和政府信息公开的日常工作;2.有效打击非法金融活动;3.做好外事工作;4.做好融资项目策划协调。 |
1.做好县人民政府公众信息网的建设、运行、管理和维护工作,政务公开和政府信息公开的日常工作;2.做好外事工作。 |
因机构改革调整,县金融发展服务中心划转至县财政局,绩效目标调减2个。调整后绩效目标完成率100%。 | |||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |
政府公众信息网站三级网站测评 |
次 |
数量指标 |
≥1 |
≥1 |
≥1 |
100 |
10 |
10 |
|||
政务公开错误率 |
次 |
数量指标 |
=0 |
=0 |
=0 |
100 |
10 |
10 |
|||
政府公众信息网站运行是否安全 |
是否安全 |
质量指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
政务公开是否及时 |
是否及时 |
时效指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
网站测评费是否按市场价 |
市场价 |
成本指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
是否完成政府公开任务 |
是否公开 |
社会效益 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
市政府办公厅对政务信息的满意度(%) |
满意度 |
满意度指标 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
社会公众对政府网站运行满意度(%) |
满意度 |
满意度指标 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
10 |
10 |
|||
社会公众对政务服务工作满意度(%) |
满意度 |
满意度指标 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
说明 |
项目绩效自评表
项目 名称 |
驻村工作队驻村补助 |
项目 编码 |
02 |
自评总分 (分) |
99 | ||||||
主管 部门 |
县政府办公室 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
黄坤 |
联系 电话 |
75552495 | ||||
项目资金 (万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分(分) | ||||
34.94 |
34.94 |
34.94 |
100 |
100 |
99 | ||||||
其中:市级支出 |
|||||||||||
补助区县 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.让人民群众满意;2.完成驻村任务;3.着力解决驻村工作队干部后顾之忧,更好发挥驻村工作队在乡村振兴中的生力军作用。 |
因年中组织部调整驻村干部,县政府办减少3名驻村干部。 |
调整后绩效目标完成率100%。 | |||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |
做好驻村任务 |
个 |
数量 指标 |
5 |
4 |
4 |
100 |
18 |
18 |
是 | ||
8名驻村干部 |
名 |
数量 指标 |
11 |
8 |
8 |
100 |
6 |
6 |
|||
是否及时予以兑现 |
是否兑现 |
时效 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
14 |
13 |
|||
每月驻村天数 |
天数 |
质量 指标 |
≥20 |
≥20 |
≥20 |
100 |
6 |
6 |
|||
是否按补助标准执行 |
元 |
成本 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
14 |
14 |
是 | ||
完成脱贫攻坚巩固成果检查 |
是否合格 |
经济效益指标 |
合格 |
合格 |
合格 |
100 |
6 |
6 |
|||
人民幸福指数增加、收入增加 |
是否达标 |
社会效益指标 |
达标 |
达标 |
达标 |
100 |
12 |
12 |
是 | ||
帮扶产业可持续发展 |
年 |
可持续影响指标 |
5年 |
5年 |
5年 |
100 |
6 |
6 |
|||
联系户满意度 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥98 |
≥98 |
≥98 |
100 |
6 |
6 |
|||
所驻村人民群众满意度 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥90 |
≥90 |
≥90 |
100 |
12 |
12 |
是 | ||
说明 |
项目绩效自评表
项目 名称 |
公共资源交易平台系统维护(含电子招投标系统维护) |
项目 编码 |
03 |
自评总分 (分) |
99 | ||||||
主管 部门 |
县政府办公室 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
田建春 |
联系 电话 |
75555249 | ||||
项目资金 (万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分(分) | ||||
38 |
37.27 |
37.27 |
100 |
100 |
99 | ||||||
其中:市级支出 |
|||||||||||
补助区县 |
|||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1.保障公共资源交易平台正常运行;2.三级等保测评顺利通过;3.网站正常维护。 |
无调整 |
绩效目标完成率100%。 | |||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标值 |
全年 完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 | |
保障公共资源交易平台正常运行,减少故障 |
故障率 |
数量 指标 |
≤3% |
≤3% |
≤3% |
100 |
10 |
10 |
|||
三级等保测评顺利通过 |
通过 |
数量 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
专款专用 |
是 |
质量 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
按程序拨款 |
是 |
质量 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
10 |
|||
按进度拨付 |
是 |
时效 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
10 |
9 |
|||
公共资源交易项目完成情况 |
完成 |
社会 效益 指标 |
是 |
是 |
是 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
业主满意度 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
100 |
10 |
10 |
|||
投标供应商满意度 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||
社会群众对我单位满意度 |
满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥95 |
≥95 |
≥95 |
100 |
10 |
10 |
|||
说明 |
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价,无自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门完成2021年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75552322。