一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策;起草环境保护地方性法规、规章和标准,根据职责和授权拟订有关法规的实施细则和规范性文件。
2.牵头开展环境保护政策研究;组织拟订实施环境保护规划;组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划;组织拟订环境功能区划和生态功能区划;参与拟订酉阳土家族苗族自治县主体功能区划。
3.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;建立健全突发环境事件的应急预警机制,协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷;负责环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查。
4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规草案提出环境影响方面的意见,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤、光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理;组织实施化学品环境管理;组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法,督查、督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况;依法开展强制性清洁生产审核工作,组织开展排污权交易(试点)工作,组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6.组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见,组织协调生物多样性保护,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种工作;指导协调农村生态环境保护工作。
7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作;组织开展核与辐射环境监测工作;参与核事故应急处理工作,负责辐射环境事故应急处理工作。
8.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。
9.提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作;组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范;参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作;参与应对气候变化工作。
10.组织拟订和实施环境保护督查制度,组织实施环境保护目标责任制,监督检查环境保护目标任务完成情况,负责组织实施城镇环境综合整治定量考核制度;组织开展生态示范区与生态农业建设。
11.组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12.承办县政府交办的其他事项。
(二)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制的预算单位包括县生态环境局(本级)、生态环境监测站、环境行政执法支队3个单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数6680.97万元,其中:一般公共预算拨款6680.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2455.76万元,主要是项目经费拨款减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数6680.97万元,其中:社会保障和就业支出180.93万元,卫生健康支出65.63万元,节能环保支出5902.59万元,农林水支出461.11万元,住房保障支出70.71万元;支出较去年减少2455.76万元,主要是基本支出减少5.6万元,项目支出减少2450.17万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3831万元,一般公共预算财政拨款支出3831万元,比2024年减少2455.36万元。其中:基本支出1211.28万元,比2024年减少5.6万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5469.69万元,比2024年减少2449.77万元,主要原因是锰污染整治、污水处理厂配套管网建设项目等项目资金预算减少,主要用于环保宣传、乡镇集中式饮用水监测、村级污水处理运营服务费、锰业渣场治理等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2024年减少0.4万元,主要原因是减少集中式饮用水源地保护区隔离防护设施整治项目资金预算。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算79.7万元,比2024年增加53.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加(或减少)0万元;公务接待费0.7万元,比2024年增加0.3万元,主要原因是环保巡视工作增多,接待增多;公务用车运行维护费19万元,比2024年减少6.5万元,主要原因是厉行节约,减少公务运行维护费用;公务用车购置费60万元,比2024年增加60万元,主要原因是因工作需要需购置3辆生态环境执法车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费147.63万元,比上年减少3.75万元,主要原因是人员减少导致公用经费预算减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5469.69万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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