一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。
2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规制定项目建议。
3.负责起草或者组织起草有关地方性法规草案。承办各部门报送县政府的地方性法规草案的审查工作。负责相关立法工作协调。
4.承办县政府规范性文件合法性审查工作。负责协调乡镇(街道)和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。负责各乡镇(街道)和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作,负责综合协调行政执法,推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件,承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责县司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调,承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。
6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进社会法治。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
7.指导、监督刑罚执行和改造罪犯工作。指导、管理社区矫正工作。指导安置帮教工作。
8.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责机关、所属单位和法律服务行业党建工作。
11.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本单位为独立核算的行政单位1个。内设相关科室9个:县委依法治县办秘书科、办公室、普法与依法治理科、法律服务管理和律师工作科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科(规范性文件管理科)、人民参与和促进法治科、社区矫正科(酉阳土家族苗族自治县社区矫正管理局)、政治处。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2209.41万元。收、支与2023年度相比,减少49.71万元,下降2.2%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2209.41万元,与2023年度相比,减少49.71万元,下降2.2%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。其中:财政拨款收入2209.41万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2209.41万元,与2023年度相比,减少49.71万元,下降2.2%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。其中:基本支出1699.96万元,占76.9%;项目支出509.45万元,占23.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2209.41万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少49.71万元,下降2.2%。主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2209.41万元,与2023年度相比,减少49.71万元,下降2.2%。主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。较年初预算数减少511.49万元,下降18.8%。主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费、项目经费都有所下降。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2209.41万元,与2023年度相比,减少49.71万元,下降2.2%。主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费减少;本年度法律援助案件结案不及时,项目经费未能及时兑付,导致项目经费减少。较年初预算数减少511.49万元,下降18.8%。主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费、项目经费都有所下降。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1.64万元,占0.1%,较年初预算数无增减,与年初数持平。
(2)公共安全支出1620.03万元,占73.3%,较年初预算数减少548.13万元,下降25.3%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费、项目经费都有所下降。
(3)社会保障和就业支出350.90万元,占15.9%,较年初预算数增加40.50万元,增长13.1%,主要原因是新入职3人,调入2人,导致社会保障和就业支出增加。
(4)卫生健康支出104.91万元,占4.8%,较年初预算数增加2.59万元,增长2.5%,主要原因是支付了2023年体检费欠款,导致卫生健康支出增加。
(5)农林水支出21.65万元,占1.0%,较年初预算数减少5.47万元,下降20.2%,主要原因是驻村工作队人员调整,补助发放减少。
(6)住房保障支出110.29万元,占5.0%,较年初预算数减少0.97万元,下降0.9%,主要原因是预算执行中资金调剂,导致住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1699.96万元。
其中:
人员经费1532.52万元,与2023年度相比,增加42.75万元,增长2.9%,主要原因是新入职3人,调入2人,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险缴费、住房公积金缴费等。
公用经费167.44万元,与2023年度相比,减少65.30万元,下降28.1%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,公用经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计41.60万元,较年初预算数减少3.40万元,下降7.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及落实到位过紧日子措施,从严控制“三公”经费;二是严格公车管理和使用,公车运行、维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减,与上年数持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与年初预算持平。较上年支出数无增减,与上年数持平。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与年初预算持平。较上年支出数无增减,与上年数持平。
公务用车运行维护费37.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡走访、黔江出庭应诉、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降7.5%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严格落实公车使用规定,严控公务用车运行维护费,使公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减,与上年数持平。
公务接待费4.60万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降8.0%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控公务接待费支出。较上年支出数无增减,与上年数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待35批次580人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费79.31元,车均购置费0万元,车均维护费2.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.90万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降10.0%,主要原因是严格执行厉行节约落实过紧日子的要求,采取线上会议方式进行,减少会议费支出。本年度培训费支出4.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年数持平。本年度差旅费支出9.43万元,与2023年度相比,减少58.83万元,下降86.2%,主要原因严格执行厉行节约落实过紧日子的要求,减少了不必要的出差。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出167.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.74万元、印刷费1万元、水费1.02万元、电费13.42万元、邮电费4万元、物管费2.2万元、差旅费2.5万元、会议费0.9万元、培训费4万元、公务接待费4.6万元、劳务费16.94万元、工会经费17.25万元、福利费8.15万元、公务用车运行维护费37万元、其他交通费50.72万元。机关运行经费较上年支出数减少65.30万元,下降28.1%,主要原因是严格执行过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金509.45万元。
绩效目标自评表。(详见附件1)
(二)单位绩效评价情况
我单位对6个二级项目开展了绩效自评:一是对政法转移支付资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金309.16万元,评价得分84.88分,评价等次为良;基本完成年初目标,绩效评价中发现了项目结案不及时,资金使用率不高等主要问题,下一步将加强项目完成进度,实现资金及时支付。二是对驻村工作队驻村补助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金21.65万元,评价得分100分,评价等次为优,已全部完成年初目标;三是对基层非公党建经费(市级)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.64万元,评价得分100分,评价等次为优,已全部完成年初目标。四是对社区矫正工作者经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金97万元,评价得分100分,评价等次为优,已全部完成年初目标;五是对行业性、专业性人民调解委员会工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15万元,评价得分100分,评价等次为优,已全部完成年初目标;六是对司法业务用房项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金65万元,评价得分100分,评价等次为优,已全部完成年初目标;
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
万小丽 023-75552531
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,209.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
1,620.03 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
350.90 | |
|
九、卫生健康支出 |
104.91 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
21.65 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
110.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,209.41 |
本年支出合计 |
2,209.41 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,209.41 |
总计 |
2,209.41 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,209.41 |
2,209.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,620.03 |
1,620.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1,620.03 |
1,620.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,133.87 |
1,133.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
209.26 |
209.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
45.50 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
209.60 |
209.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040613 |
信息化建设 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.72 |
141.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.19 |
132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,209.41 |
1,699.96 |
509.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,620.03 |
1,133.87 |
486.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
1,620.03 |
1,133.87 |
486.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,133.87 |
1,133.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
209.26 |
0.00 |
209.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040613 |
信息化建设 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.72 |
141.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.19 |
132.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,209.41 |
一、一般公共服务支出 |
1.64 |
1.64 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
1,620.03 |
1,620.03 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
350.90 |
350.90 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
104.91 |
104.91 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
21.65 |
21.65 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
110.29 |
110.29 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,209.41 |
本年支出合计 |
2,209.41 |
2,209.41 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,209.41 |
总计 |
2,209.41 |
2,209.41 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,209.41 |
1,699.96 |
509.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
20132 |
组织事务 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,620.03 |
1,133.87 |
486.16 |
|
20406 |
司法 |
1,620.03 |
1,133.87 |
486.16 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,133.87 |
1,133.87 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
209.26 |
0.00 |
209.26 |
|
2040605 |
普法宣传 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
45.50 |
0.00 |
45.50 |
|
2040610 |
社区矫正 |
209.60 |
0.00 |
209.60 |
|
2040613 |
信息化建设 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
350.90 |
350.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.72 |
141.72 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.99 |
76.99 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
132.19 |
132.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.11 |
82.11 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
21.65 |
0.00 |
21.65 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.29 |
110.29 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,387.08 |
302 |
商品和服务支出 |
167.44 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
295.16 |
30201 |
办公费 |
3.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
296.26 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
370.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
141.72 |
30206 |
电费 |
13.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.99 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
82.86 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
110.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13.80 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.44 |
30215 |
会议费 |
0.90 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
4.25 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
132.19 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
16.94 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
9.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
17.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
50.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,532.52 |
公用经费合计 |
167.44 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县司法局(本级) |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
167.44 |
|
(一)支出合计 |
41.60 |
41.60 |
(一)行政单位 |
167.44 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
37.00 |
37.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
16 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
37.00 |
37.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.60 |
4.60 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
4.60 |
3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
16 | |
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(二)相关统计数 |
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— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
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16 |
七、政府采购支出信息 |
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5.国内公务接待批次(个) |
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35 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
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1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
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580 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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0.90 |
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三、培训费 |
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4.00 |
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四、差旅费 |
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9.43 |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件:
重庆市酉阳土家族苗族自治县司法局(本级)2024年度决算公开说明.docx
附件1:重庆市酉阳土家族苗族自治县司法局(本级)2024年度资金绩效自评表.xlsx