酉阳土家族苗族自治县桃花源街道教育管理中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全街道教育改革与发展规划并组织实施。
2.负责全街道各类教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。
3.负责全街道学校的布局结构调整,组织实施公共教育资源全街道均衡发展。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全街道学前教育、义务教育、非学历教育工作。负责全街道语言文字工作。负责全街道学籍管理工作。
5.负责统筹规划和协调指导全街道教育体制改革工作。
6.全面实施素质教育。负责指导全街道各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作,组织学校承担相关科研项目,推动科研成果的转化和推广。
7.统筹管理民办教育,规范办学行为,拟订民办教育管理的政策措施并组织实施。承担民办教育的监管责任。
8.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。
9.负责全街道教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作。负责全街道中小学(含学前教育)干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全街道教育系统校务公开工作。按管理权限负责本部门机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。
10.负责全街道中小学校(含学前教育)招生工作。承担全街道各类教育招生、质量监测、录取管理工作。
11.负责全街道所辖学校(幼儿园)及培训机构的安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。依法组织或参与有关安全事故的调查处理。
12.负责对全街道各类学校的国有资产进行监督管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。
13.负责贫困学生资助和教育扶贫等工作。
14.完成上级主管部门及街道党工委、办事处交办的其他任务。
(二)单位构成
酉阳土家族苗族自治县桃花源街道教育管理中心为纳入教育部门2025年度部门预算编制的二级预算,业务上受酉阳土家族苗族自治县教育委员会的管理和指导,内设有办公室、德安办、教导处、总务处、体卫艺、教科室等,综合管理和从事全街道学前教育教育、义务教育办学等工作,负责全街道教育发展的督导与评估。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数4369.93万元,其中:一般公共预算拨款4060.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金159.61万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入150万元。收入较2024年增加15.5万元,主要是一般公共预算资金减少147.94万元,财政专户管理资金增加13.44万元,其他收入增加150万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数4369.93万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算3224.37万元,社会保障和就业支出预算731.04万元,卫生健康支出预算218.52万元,住房保障支出预算192.79万元,农林水支出3.22万元。支出预算较2024年增加15.5万元,主要是基本支出预算减少28.35万元,项目支出预算增加43.85万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4060.32万元,一般公共预算财政拨款支出4060.32万元,比2024年减少147.94万元。其中:基本支出3800.54万元,比2024年减少28.35万元,主要原因是在职人员减少,学生人数减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出259.78万元,比2024年减少119.59万元,主要原因是从2024年9月起桃花源街道中心小学校和桃花源街道中心幼儿园不在享受农村义务教育营养改善计划(学前教育营养改善计划),桃花源街道中心小学校2024年9月起不在享受农村义务教育学生食堂从业人员经费等,主要用于食堂从业人员经费和学生营养改善计划。
酉阳土家族苗族自治县桃花源街道教育管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.5万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,;公务接待费0.5万元,比2024年减少0万元,按照往年正常预算;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款259.78万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:韦龙霞 联系方式: 023-75550497
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