[ 索引号 ] 11500242009146364T/2025-00436
[ 发文字号 ] 酉阳财政白头
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-16
[ 发布日期 ] 2025-10-16

重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)2024年度决算说明

字号:

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性,汇聚广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全县共青团工作和少先队工作,领导和指导全县青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、村(社区)、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强新兴青年群体、网络领域的组织覆盖,加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团县委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为县委、县政府决策提出建议。负责研究指导全县青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全县团的建设,协助党组织管理团干部。

(二)机构设置

本单位有独立核算的行政单位1个,事业单位1个,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部等3个内设机构,酉阳县关心下一代工作委员会挂靠团县委,由团县委负责处理办公室日常事务。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为530.12万元。收、支与2023年度相比,减少38.51万元,下降6.8%,主要原因一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收、支减少;二是政府性基金项目资金收、支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计530.12万元,2023年度相比,减少38.51万元,下降6.8%,主要原因是一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收入减少;二是政府性基金项目资金收入减少。其中:财政拨款收入530.12万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计530.12万元,2023年度相比,减少38.51万元,下降6.8%,主要原因是一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出减少;二是政府性基金项目资金支出减少。

其中:基本支出136.19万元,占25.7%;项目支出393.93万元,占74.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,与上年持平。主要原因是无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为530.12万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少38.51万元,下降6.8%。主要原因是一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收、支减少;二是政府性基金项目资金收、支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入528.55万元,2023年度相比,减少28.72万元,下降5.2%。主要原因是一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金收入减少;二是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,社会保障费用、住房公积金基数上调,工资福利收支增加金额小于项目减少金额,故收入减少。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出528.55万元,2023年度相比,减少28.72万元,下降5.2%。主要原因是一是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金支出减少;二是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,社会保障费用、住房公积金基数上调,工资福利收支增加金额小于项目减少金额,故支出减少。

较年初预算数增加34.07万元,增长6.9%。主要原因是追加了2023年“走进重庆筑梦双城”行动专项工作经费、共青团第十四届团代会工作经费2个项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出420.22万元,占79.5%较年初预算数减少33.58万元,下降7.4%,主要原因是本级青少年发展项目资金支出减少;压缩一般性支出,节约开支,公用经费减少。

2)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%较年初预算数减少1.43万元,下降100.0%,主要原因是2022中国武陵酉阳文旅峰会乡村文化振兴项目资金2023年已完成支付,2024年无此项项目资金。

3)社会保障和就业支出18.05万元,占3.4%较年初预算数增加0.29万元,增长1.6%,主要原因是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,缴费基数增加,此项费用增加。

4)卫生健康支出8.12万元,占1.5%较年初预算数增加0.03万元,增长0.4%,主要原因是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,缴费基数增加,此项费用增加。

5)农林水支出72.11万元,占13.6%较年初预算数增加68.48万元,增长1886.5%,主要原因是追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

6住房保障支出10.06万元,占1.9%较年初预算数增加0.29万元,增长3.0%,主要原因是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,缴费基数增加,此项费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出136.19万元。

其中:人员经费122.09万元,2023年度相比,增加20.18万元,增长19.8%,主要原因是2024年度3人档次晋升,6人工资调标,缴费基数增加,此项费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、考核奖金社会保险费以及住房公积金

公用经费14.11万元,2023年度相比,减少2.34万元,下降14.2%,主要原因是压缩一般性支出,减少购买办公用品,节约用水用电开支,只减不增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等费用支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.57万元,2023年度相比,减少9.79万元,下降86.2%,主要原因是校外联开展研学、比赛活动减少。本年支出1.57万元,2023年度相比,减少9.79万元,下降86.2%,主要原因是校外联开展研学、比赛活动减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.53万元,较年初预算数减少4.47万元,下降74.5%,主要原因是压缩一般性支出,减少办公用品采购,勤俭节约,只减不增。较上年支出数减少0.06万元,下降3.8%,主要原因是压缩一般性支出,减少购买办公用品,节约用水用电开支,只减不增

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。主要原因是无该项支出。较上年支出数无增减,主要原因是无该项支出。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无该项支出。较上年支出数无增减,主要原因是无该项支出。

公务用车运行维护费1.53万元,主要用于公务车日常维护。费用支出较年初预算数减少4.47万元,下降74.5%,主要原因是减少不必要的活动,只减不增。较上年支出数减少0.06万元,下降3.8%,主要原因是减少不必要的活动,只减不增。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无该项支出。较上年支出数无增减,主要原因是无该项支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.90万元,2023年度相比,减少0.09万元,下降9.1%,主要原因是减少培训会议费,压缩开支。本年度培训费支出0.41万元,2023年度相比,增加0.41万元,增长100.0%,主要原因是2024年开展了少先队辅导员培训费,费用增加。本年度差旅费支出0.00万元,2023年度相比,减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是年初预算未细化差旅费科目因此决算数据未产生差旅费

二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出14.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费等开支。机关运行经费较上年支出数减少2.34万元,下降14.2%,主要原因是压缩一般性支出,减少购买办公用品,节约用水用电开支,只减不增

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对9二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金392.36万元

项目支出绩效自评表(级项目)

详见附件。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

石倩   023-75531962


收入支出决算总表




公开01表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

528.55

一、一般公共服务支出

420.22

二、政府性基金预算财政拨款收入

1.57

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

18.05



九、卫生健康支出

8.12



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

72.11



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

10.06



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

1.57



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

530.12

本年支出合计

530.12

使用非财政拨款结余和专用结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

530.12

总计

530.12

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表












公开02表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)











单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

530.12

530.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

420.22

420.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

420.22

420.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

99.97

99.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

320.25

320.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

72.11

72.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

72.11

72.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

68.67

68.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.57

1.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表










公开03表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)









单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

530.12

136.19

393.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

420.22

99.97

320.25

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

420.22

99.97

320.25

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

99.97

99.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

320.25

0.00

320.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.02

6.02

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

72.11

0.00

72.11

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

72.11

0.00

72.11

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

68.67

0.00

68.67

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.43

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.57

0.00

1.57

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1.57

0.00

1.57

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

1.57

0.00

1.57

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)






单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

528.55

一、一般公共服务支出

420.22

420.22

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

1.57

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

18.05

18.05

0.00

0.00



九、卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

72.11

72.11

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

10.06

10.06

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

1.57

0.00

1.57

0.00



二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

530.12

本年支出合计

530.12

528.55

1.57

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00






政府性基金预算财政拨款

0.00






国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

530.12

总计

530.12

528.55

1.57

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

528.55

136.19

392.36

201

一般公共服务支出

420.22

99.97

320.25

20129

群众团体事务

420.22

99.97

320.25

2012901

行政运行

99.97

99.97

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

320.25

0.00

320.25

208

社会保障和就业支出

18.05

18.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.05

18.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.03

12.03

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.02

6.02

0.00

210

卫生健康支出

8.12

8.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

0.00

2101101

行政单位医疗

7.16

7.16

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.96

0.96

0.00

213

农林水支出

72.11

0.00

72.11

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

72.11

0.00

72.11

2130506

社会发展

68.67

0.00

68.67

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.43

0.00

3.43

221

住房保障支出

10.06

10.06

0.00

22102

住房改革支出

10.06

10.06

0.00

2210201

住房公积金

10.06

10.06

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)








单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

122.09

302

商品和服务支出

14.11

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

45.98

30201

办公费

2.55

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

23.56

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

15.83

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.03

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

6.02

30207

邮电费

0.50

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.52

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.14

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

10.06

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.90

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.41

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.57

31206

其他资本性补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.70

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.53

399

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.04

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.91

39909

经常性赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

122.09

公用经费合计

14.11

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1.57

1.57

0.00

1.57

0.00

229

其他支出

0.00

1.57

1.57

0.00

1.57

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1.57

1.57

0.00

1.57

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

1.57

1.57

0.00

1.57

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)






单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

单位:重庆市中国共产主义青年团酉阳土家族苗族自治县委员会(本级)




单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

14.11

(一)支出合计

1.53

1.53

(一)行政单位

0.00

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

14.11

2.公务用车购置及运行维护费

1.53

1.53

六、资产信息

1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

1.53

1.53

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

0.00

0.00

2.主要领导干部用车

0

1)国内接待费

0.00

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

0.00

其中:外事接待批次(个)

0

1.政府采购货物支出

0.00

6.国内公务接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采购服务支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

其中:授予小微企业合同金额

0.00

二、会议费

0.90



三、培训费

0.41



四、差旅费

0.00



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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