一、单位基本情况
(一)职能职责
1.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行酉阳土家族苗族自治县科学技术协会代表大会确定的主要任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。
2.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,建设科技工作者之家。
3.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
4.开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。开展对外民间科技交流活动,促进科技合作,发展同县外科技团体和科技工作者的友好交往,为县外优秀人才来酉创新创业搭建平台。
5.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神,普及科学技术知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,大力提高公民科学素质。推动符合县域实际的科技场馆体系建设。
6.强化学会管理。突出科技工作者主体地位,提高学会服务能力,激发学会创新能力,增强学会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。
7.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,监督指导所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新队伍。
8.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织向园区、企业,特别是新经济组织延伸,推动科协组织向农村、学校、科研机构延伸,促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家,打造科技工作者的精神纽带和情感家园,接长手臂,形成链条,扩大影响。
9.加强科协自身建设。加强科协干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,发挥县政协科协界别委员作用,为县委、县政府决策提供支撑。
(二)单位构成
酉阳土家族苗族自治县科学技术协会包含机关本级和县科学技术服务中心(二级单位)。县科协机关设置办公室、科学技术普及部、学会学术与企事业工作部等3个内设机构。机关行政编制3名,参公编制6名,内设机构领导职数3名。县科协下设公益一类副科级全额拨款事业单位“县科学技术服务中心”,核定事业编制4名,设主任1名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数560.26万元,其中:一般公共预算拨款560.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加54.23万元,主要是一般公共预算拨款增加54.23万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数560.26万元,其中:农林水支出预算81.93万元,科学技术支出预算392.50万元,社会保障和就业支出预算51.16万元,卫生健康支出预算16.81万元,住房保障支出预算17.86万元;支出较去年增加54.23万元,主要是基本支出减少46.05万元,项目支出增加100.28万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入560.26万元,一般公共预算财政拨款支出560.26万元,比2024年增加54.23万元。其中:基本支出292.33万元,比2024年减少46.05万元,主要原因是新增退休人员2名,人员经费等开支相应减少39.29万元、公用经费减少6.76万元;主要用于保障县科协在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出267.93万元,比2024年增加100.28万元,主要原因是增加基层科普行动计划项目经费25万元,减少青少年科技活动经费12万元,上一年度“科普进百村”科普专项行动项目经费76万元和基层科普行动计划项目经费15万元结转至本年度,主要用于开展酉阳自治县青少年科技创新活动,配套天文助力乡村振兴项目和地外生态模拟科学实验装置项目有关费用,保障乡村振兴驻村工作队基本经费、科普活动等重点工作,保障酉阳科技社团活动中心日常运转等重点工作。
2025年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加 0万元,主要原因是酉阳土家族苗族自治县科学技术协会2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6.70万元,比2024年减少1.86万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)工作安排;公务接待费3.20万元,比2024年增加0万元,主要原因是近年来严格执行过紧日子要求,规范公务接待各项支出,无较大变化;公务用车运行维护费3.50万元,比2024年减少1.86 万元,主要原因是规范公务车辆安全行驶,维修费减少;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是无购置新车计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费36.59万元,比上年减少6.76万元,主要原因为新增退休人员2名及单位公用经费综合定额等开支相应减少6.76万元;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款267.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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