一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业机构调整,完成上级交办的其他事项。
(二)单位构成
2022年,我乡内设综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。庙溪乡下属事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数983.25万元,其中:一般公共预算财政拨款980.74万元,上年结转收入2.51万元。收入预算较上年减少590.57万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少590.57万元,上年结转收入较上年减少256.01万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数983.25万元,其中:公共安全支出5万元,社会保障和就业支出188.29万元,卫生健康支出41.03万元,节能环保支出15.02万元,住房保障支出33.47万元,一般公共服务支出250.13万元,文化旅游体育与传媒支出64.97万元,城乡社区支出75.25万元,灾害防治及应急管理支出5.21万元,农林水支出304.88万元。支出预算较上年减少590.57万元,主要是基本支出预算减少153.66万元,项目支出预算减少180.89万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入983.25万元,一般公共预算财政拨款支出983.25万元,比上年减少590.57万元,其中:基本支出724万元,比上年减少153.66万元,主要原因是人员调出、压减三公经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;项目支出256.75万元,比上年减少180.89万元,主要原因是项目性建设减少,主要用于乡村振兴、集体经济发展等。
2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算8万元,比上年减少3.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化;公务接待费4.5万元,与上年持平,主要原因是坚持财政过紧日子,压减三公经费支出;公务用车运行维护费3.5万元,比上年减少3.5万元,主要原因是压减三公经费开支。公务用车购置为0万元,与上年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费250.13万元,比上年减少117.99万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。一般公共预算拨款政府采购2万元,其中:政府采购货物预算2万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款259.26万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:倪月娴联系方式:023-75641139