[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28
[ 发布日期 ] 2022-01-28

酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

黑水镇的现行职能职责有:(1)贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规,按规章办事;(2)组织建设;(3)辖区内的社会、群众工作,计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项;(4)辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作;(5)辖区内重点项目推进及精准扶贫工作;(6)辖区内安全维稳及社会治安综合治理;(7)发展镇域经济;(8)完成上级交办的其他事项,指导村(社区)各项工作。

(二)单位构成

1.人员编制和领导职数核定情况表

序号

单位名称

机构 规格

编制

领导职数

综合办事机构领导职数

行政

机关工勤

合计

党政办公室

党群工作办公室

人大办公室

经济发展办公室

民政和社会事务办公室

平安建设办公室

应急管理办公室

规划建设管理环保办公室

财政办公室

扶贫开发办公室

综合行政执法办公室

统筹设置的副职

1

酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府

正科级

38

2

13

15

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

序号

主管单位

单位名称

机构规格

事业编制

领导职数

备注

1

黑水镇

酉阳土家族苗族自治县黑水镇农业服务中心

副科级

14

2


2

黑水镇

酉阳土家族苗族自治县黑水镇文化服务中心

副科级

6

1


3

黑水镇

酉阳土家族苗族自治县黑水镇劳动就业和社会保障服务所

副科级

5

1


4

黑水镇

酉阳土家族苗族自治县黑水镇退役军人服务站

副科级

3

1


5

黑水镇

酉阳土家族苗族自治县黑水镇综合行政执法大队

副科级

16

2


(三)本轮机构改革相关情况。

根据《酉阳土家族苗族自治县关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》酉阳委办发〔2019〕52号文件的要求,将党政办职责优化,重新组建党政办公室、人大办公室和党群工作办公室。将社会事务办公室(挂卫计办、民政办牌子)职责优化,重新组建民政和社区事务办公室(挂卫生健康办牌子)。重新组建扶贫开发办公室,综合行政执法办公室(与综合行政执法大队统筹运行)、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2152.08万元,其中:一般公共预算拨款2152.08 万元,无上年结转收入,无政府性基金预算。收入预算较上年减少982.1万元,主要是项目经费减少导致。

(二)支出预算:2022年年初预算数2152.08万元,其中:一般公共服务支出693.46万元,公共安全支出7万元,文化体育与传媒支出97.26万元,社会保障和就业支出395.01万元,卫生健康支出98.42万元,节能环保支出25万元,城乡社区支出179.32万元,农林水支出577.08万元,住房保障支出77.87万元,灾害防治及应急管理支出1.66万元。支出预算较上年减少982.1万元,主要是主要是项目经费减少导致。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2152.08万元,一般公共预算财政拨款支出2152.08万元,比上年减少585.04万元,其中:基本支出1721.73万元,比上年减少136.9万元,主要原因是调出2人,退休2人,减少了工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出430.35万元,比上年减少448.96万元,主要原因是压减一般公共服务支出等,主要用于保工资、保民生、脱贫攻坚等重点工作。

2022年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算18.9万元,比上年增加5.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位不涉及出国费用;公务接待费8.7万元,比上年增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车运行维护费10.2万元,比上年增加5.2万元,主要原因是公车老化、维修次数增多、需更换零部件;公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是本年不涉及车辆采购。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费296.09万元,比上年减少68.69万元,主要原因为调出2人员,死亡1人,减少了差旅费、通讯费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、工会经费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款430.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谢磊                             联系方式:  电话:023-75671011


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