一、单位基本情况
(一)职能职责
本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业机构调整,完成上级交办的其他事项。
(二)单位构成
2021年,我镇内设综合办事机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。板溪镇下属事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2204.31万元,其中:一般公共预算拨款2145.27万元,政府性基金预算拨款 59.04万元,收入较去年减少24.86万元,主要是上年结转项目资金减少等原因。
(二)支出预算:2021年年初预算数2204.31万元,其中:一般公共服务支出567.27万元,公共安全支出7万元,文化体育与传媒支出113.83万元,社会保障和就业支出492.16万元,医疗卫生与计划生育支出97.83万元,节能环保支出9.61万元,城乡社区支出40.48万元,农林水支出741.77万元,住房保障支出60.92万元,其他支出73.44万元。支出较去年减少24.86万元,主要是基本支出增加31.83万元,项目支出减少56.69万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1897.24万元,一般公共预算财政拨款支出1897.24万元,比2020年增加73.88万元。其中:基本支出1319.85万元,比2020年增加31.83万元,主要原因是人员增加、工资上调、物价上涨等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出884.46万元,比2020年减少56.69万元,主要原因是项目减少,乡镇专项工作经费减少等。
2021年政府性基金预算收入59.04万元,政府性基金预算支出59.04万元,比2020年减少54.25万元,主要原因是上年结转政府性基金项目资金减少。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算17.5万元,比2020年减少3.28万元。其中:公务接待费10.5万元,比2020年减少3万元,主要原因是压缩“三公”经费支出;公务用车运行维护费7万元,比2020年减少0.28万元,主要原因是压缩“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费299.47万元,比上年增加8.41万元,主要原因为增加食堂伙食费及职工差旅费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额29.5万元:政府采购货物预算29.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购29.5万元:政府采购货物预算29.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款577.4万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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