[ 索引号 ] 115002420091496100/2026-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-10
[ 发布日期 ] 2026-03-10

酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行住房城乡建设和城市管理相关法律、法规、规章和方针政策,以及住房城乡建设和城市管理领域综合行政执法管理制度、业务规范。

2.承担县城市规划区城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。承担市政公用设施、市容环卫、垃圾分类、城市供水、城镇排水、园林绿化等住房城乡建设和城市管理相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3.承担城市规划区露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶、扬尘控制等烟尘污染的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

4.承担户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违规设置户外广告和店招店牌的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担城市规划区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担房地产开发建设、房屋及房地产交易、房地产中介等房地产业领域违法行为的执法职能。承担国有土地上房屋征收管理的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.承担房屋建筑市政基础设施工程的勘察设计、建筑市场、工程造价、工程质量、工程安全生产、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能。

9.承担住房保障、物业管理、装饰装修、城镇房屋使用安全违法行为的执法职能。

10.承担建设工程消防设计审查验收环节违法行为的执法职能。

11.承担本领域综合行政执法重大复杂违法违规案件查处工作,承办相关专项整治行动和重大执法活动。承担住房城乡建设、城市管理行政执法有关信访、投诉举报受理工作,参与相关行政复议和行政应诉工作。

12.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作,承担执法人员的执法业务指导和管理等工作。承担本领域综合行政执法信息化建设工作。指导乡镇(街道)住房城乡建设、城市管理行政执法工作。

13.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。(二)单位构成

我单位是县住房城乡建委管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位,内设综合科、法制督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队7个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算1867.02万元,其中:一般公共预算拨款1867.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少615.33万元,主要是基本支出减少617.96万元。

(二)支出预算2026年年初预算数1867.02万元,其中:社会保障和就业支出预算182.23万元,卫生健康支出预算63.71万元,城乡社区支出预算1534.45万元,农林水支出预算22.76万元,住房保障支出预算63.87万元。支出预算较2025年减少615.33万元,主要是基本支出预算减少617.96万元,项目支出预算增加2.63万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1867.02万元,一般公共预算财政拨款支出1867.02万元,比2025年减少615.33万元。其中:基本支出1273.41万元,比2025年减少617.96万元,主要原因是机构改革,原规划自然资源、水利、林业3支执法领域队伍从本单位整体划转回原单位,在职人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出593.61万元,比2025年增加2.63万元,主要原因是协管人员社保调标等,主要用于保障两违管控、城市管理整治等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 20万元,与2025年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年保持一致;公务接待费0万元,与2025年保持一致;公务用车运行维护费20万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0万元,与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 20万元:政府采购货物预算 20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款593.61万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆12辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:甘媛联系方式:023-75558406

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