一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策,依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应行政强制措施。
2.承担县域内的市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化的全部行政处罚及相应行政强制职能。
3.承担环境保护管理方面市直管及跨区域的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应行政强制职能。
4.承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应行政强制职能。
5.承担交通管理方面的侵占城市道路的行政处罚及相应行政强制职能。
6.承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应行政强制职能。
7.承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐 饮摊点无证经营的行政处罚及相应行政强制职能。
8.承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处工作。
9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作,承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
11.县城市规划区城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。
12.承办上级交办的其他工作。
(二)机构设置
(1)综合科
承担文电、会务、机要、档案等日常工作,承办目标考核、保密、信访、财务及后勤保障等工作,承担城管执法信息化平台的运用工作,承担党的思想、组织、作风和廉政建设工作,承办组织人事、宣传教育和职工培训工作,承担意识形态、精神文明建设、工会、共青团、妇委会工作。
(2)政策法规科
承担执法业务规范和制度建设工作,承办相关法律事务;负责案件办理情况的监督审查;承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作;承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动;承办重大复杂违法违规案件的督办;承办行政执法文书的制发、审核、回收和执法档案管理工作;承办行政复议、行政应诉等法律事务。
(3)停车管理办公室
负责县城停车场的具体管理、备案登记工作,负责全县建筑物配建停车场、公共停车场、路内停车位的管理,负责全县停车信息系统建设,统一管理全县停车泊位信息与使用数据,加强停车信息的互联互通;负责对停车场、路内停车位经营管理者(单位)的管理;负责县城建成区车辆乱停乱放的管理。
(4)信息技术科
承担城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作;牵头开展城市管理领域的大数据应用;承担本系统网络信息技术安全监管;承办科技成果的申报、评审、验收;组织推广城市管理行业新技术、新工艺;承办节能减排管理工作;统筹城市管理领域对外技术交流与合作;指导乡镇(街道)城市管理科技及数字化、智慧化建设工作。
(5)安全监督科
组织拟订城市管理行业安全生产年度监督检查和应急管理工作计划、管理制度并监督实施;承担城市管理行业安全生产综合监管工作;组织编制相关应急预案并组织演练、监督实施;参与相关突发事件应急处置;负责市政设施、园林绿化的安全监督管理;负责职责范围内公园、风景名胜区、游乐园的安全监督管理;承担安全生产信息收集、报送和建立安全生产档案工作;负责城市安全生产宣传、教育和培训工作;参与城市管理行业安全事故的调查处理工作。
(6)市政公用设施执法大队
承担建城区内道路、桥梁(隧道、涵洞)、供水、排水、供热、照明等市政设施和县直管停车场、侵占城市道路的行政处罚及相应行政强制职能;依法查处重大复杂案件;参与联合联动执法。
(7)园林绿化执法大队
承担建城区范围的园林绿化和公园等行政处罚及相应行政强制职能。依法查处重大复杂案件。参与联合联动执法。
(8)城市违法建筑执法大队
承担县城市规划区城镇建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传。依法查处跨区域及重大复杂案件。参与联合联动执法。
(9)市容环境卫生执法大队
承担建城区范围的市容环境秩序、餐厨垃圾、城市水域垃圾、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚及相应行政强制职能;依法查处重大复杂案件;参与联合联动执法。
二、单位决算收支情况说明
一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1512.23万元。收、支与2023年度相比,增加110.99万元,增长7.9%,主要原因是住房公积金和社保基数调标、协管人员工资调标、两违管控工作经费增加等。
1.收入情况。2024年度收入合计1512.23万元,与2023年度相比,增加110.99万元,增长7.9%,主要原因是住房公积金和社保基数调标、协管人员工资调标、两违管控工作经费增加。其中:财政拨款收入1512.23万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1512.23万元,与2023年度相比,增加110.99万元,增长7.9%,主要原因是住房公积金和社保基数调标、协管人员工资调标、两违管控工作经费增加。其中:基本支出1321.49万元,占87.4%;项目支出190.74万元,占12.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1512.23万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加110.99万元,增长7.9%。主要原因是住房公积金和社保基数调标、协管人员工资调标、两违管控工作经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1407.23万元,与2023年度相比,增加5.99万元,增长0.4%。主要原因是住房公积金和社保基数调标。较年初预算数减少55.04万元,下降3.8%。主要原因是城市管理整治工作经费、执法人员采购服装经费、办公用房租赁费等项目财政拨款收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1407.23万元,与2023年度相比,增加5.99万元,增长0.4%。主要原因是住房公积金和社保基数调标。较年初预算数减少55.04万元,下降3.8%。主要原因是城市管理整治工作经费、执法人员采购服装经费、办公用房租赁费等项目财政拨款收入减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出130.24万元,占9.3%,较年初预算数增加34.47万元,增长36.0%,主要原因是社保基数调标。
(2)卫生健康支出43.52万元,占3.1%,较年初预算数减少2.40万元,下降5.2%,主要原因是体检费未实现支付。
(3)城乡社区支出1170.39万元,占83.2%,较年初预算数减少86.72万元,下降6.9%,主要原因是城市管理整治工作经费、执法人员采购服装经费、办公用房租赁费等项目财政拨款收入减少。
(4)农林水支出18.24万元,占1.3%,较年初预算数无增减。
(5)住房保障支出44.84万元,占3.2%,较年初预算数减少0.39万元,下降0.9%,主要原因是年中人员减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1321.49万元。
其中:
人员经费1237.53万元,与2023年度相比,增加51.22万元,增长4.3%,主要原因是住房公积金和社保基数调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助等。
公用经费83.96万元,与2023年度相比,增加12.04万元,增长16.7%,主要原因是两违管控工作力度加大,公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入105.00万元,与2023年度相比,增加105.00万元,增长100.0%,主要原因是两违管控工作经费增加。本年支出105.00万元,与2023年度相比,增加105.00万元,增长100.0%,主要原因是两违管控工作经费增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计16.23万元,较年初预算数减少3.77万元,下降18.9%,主要原因是按照过紧日子要求,压减支出。较上年支出数增加0.26万元,增长1.6%,主要原因是两违管控工作力度加大,公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费16.23万元,主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。支出较年初预算数减少3.77万元,下降18.9%,主要原因是按照过紧日子要求,压减支出。较上年支出数增加0.26万元,增长1.6%,主要原因是两违管控工作力度加大,公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比。本年度差旅费支出5.27万元,与2023年度相比,增加0.34万元,增长6.9%,主要原因是职工培训会议增加。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
我单位对3二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金190.74万元。
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
杨东斌 023-75558406
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,407.23 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
105.00 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
130.24 |
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|
九、卫生健康支出 |
43.52 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,275.39 |
|
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十二、农林水支出 |
18.24 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
44.84 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,512.23 |
本年支出合计 |
1,512.23 |
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使用非财政拨款结余(含专用结余) |
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结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,512.23 |
总计 |
1,512.23 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,512.23 |
1,512.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,275.39 |
1,275.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,170.39 |
1,170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,170.39 |
1,170.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.24 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
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公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,512.23 |
1,321.49 |
190.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,275.39 |
1,102.89 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,170.39 |
1,102.89 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,170.39 |
1,102.89 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,407.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
105.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130.24 |
130.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.52 |
43.52 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,275.39 |
1,170.39 |
105.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
18.24 |
18.24 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,512.23 |
本年支出合计 |
1,512.23 |
1,407.23 |
105.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,512.23 |
总计 |
1,512.23 |
1,407.23 |
105.00 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,407.23 |
1,321.49 |
85.74 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
130.24 |
130.24 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.29 |
85.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.65 |
42.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.80 |
35.80 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.72 |
7.72 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,170.39 |
1,102.89 |
67.50 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,170.39 |
1,102.89 |
67.50 |
|
2120104 |
城管执法 |
1,170.39 |
1,102.89 |
67.50 |
|
213 |
农林水支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.24 |
0.00 |
18.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
44.84 |
44.84 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,235.03 |
302 |
商品和服务支出 |
83.96 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.26 |
30201 |
办公费 |
39.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.90 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
358.41 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.29 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.65 |
30207 |
邮电费 |
13.98 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
0.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.52 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
398.35 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,237.53 |
公用经费合计 |
83.96 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位:酉阳土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
16.23 |
16.23 |
(一)行政单位 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
16.23 |
16.23 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
12 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
16.23 |
16.23 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
12 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
5.27 |
|
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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