酉阳土家族苗族自治县信访办公室(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
3.协调处理重要信访事项;
4.督促检查信访事项的处理;
5.研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
(二)单位构成
本单位为独立核算行政单位1个。内设机构5个(综合科、信访稳定协调科、督查科、办信办案科、群众工作指导科),核定编制人数14人,其中,行政编制12人、机关工勤2人。行政实有11人,机关工勤2人,纳入预算人数13人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数553.89万元,其中:一般公共预算拨款553.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元……。收入较2024年减少225.85万元,主要是一般公共预算拨款减少225.85万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数553.89万元,其中:一般公共服务支出预算 460.89万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算46.74万元,卫生健康支出预算19.57万元,住房保障支出预算23.23万元,农林水支出3.46万元。。支出预算较2024年减少225.85万元,主要是基本支出预算增加5.01 万元,项目支出预算减少230.86万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入553.89万元,一般公共预算财政拨款支出553.89万元,比2024年或减少225.85万元。其中:基本支出345.43万元,比2024年增加5.01 万元,主要原因是调资工资增加,养老保险、职业年金、医保等相应增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出 208.46万元,比2024年或减少230.86 万元,主要原因是信访问题化解资金减少230.86 万元。
酉阳县信访办公室(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 3万元,比2024年减少(或增加) 0万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是无此类经费产生;公务接待费0.5万元,比2024年减少(或增加)0 万元;公务用车运行维护费 2.5万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;主要原因是无此类经费产生。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.05万元,比上年增加0.06万元,主要原因为机关运行经费增加0.06万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款208.46万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:陈慧英 联系方式: 023-75766880