一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责:信访办公室负责处理信访事宜,具体包含:1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项;2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;3、协调处理重要信访事项;4、督促检查信访事项的处理;5、研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;7、负责把信访件快速往下转送,承担文件速递局功能。
(二)单位构成。本单位为独立核算的行政单位1个,内设1个办公室。办公室下属科室包含综合科、信访稳定协调科、督查科、办信办案科、群众工作指导科、信访投诉受理中心(事业单位)。本单位有行政编制12人、事业编制5人,机关工勤2人;行政实有人数10人,事业实有人数5人,机关工勤2人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数503.21万元,其中:一般公共预算财政拨款503.21万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年增加53.6万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加53.6万元,上年结转收入较上年增加(减少)0万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数503.21万元,其中:一般公共预算支出419.42万元,农林水支出3.46万元,社会保障和就业支出42.47万元,卫生健康支出19.24万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出18.62万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加53.6万元,主要是基本支出预算减少8.41万元,项目支出预算增加62.02万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入503.21万元,一般公共预算财政拨款支出503.21万元,比上年增加53.6万元,其中:基本支出386.15万元,比上年减少8.41元,主要原因是公用经费开支减少;项目支出117.07万元,比上年增加62.02万元,主要原因是将维稳经费和疑难化解资金纳入预算,主要用于重要活动及会议期间的维稳支出和化解疑难信访案件支出。
酉阳县信访办公室2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5.5万元,比上年减少2.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费2万元,比上年减少1万元,主要原因是厉行节俭,严格控制三公经费开支;公务用车运行维护费3.5万元,比上年减少1.5万元,主要原因是厉行节俭,压缩三公经费支出;公务用车购置0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费73.01万元,比上年减少24.47万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款503.21万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 联系方式: (丁鹏,电话:023-75766880)