一、部门基本情况
(一)职能职责
1.受理和办理网上信访事项。主要包括受理群众网上信访投诉,承办国家、市投诉受理办公室交转的网上投诉事项,向乡镇、相关单位交办、转送网上信访事项,跟踪重点网上信访事项的办理,为开展网上信访工作提供指导服务,负责群众满意度评价工作。
2.承担信访信息化服务工作。主要包括承担全县信访信息系统的建设、管理和维护工作,信访信息的收集、分析、报送和信息资料管理工作。
3.负责群众到县上访的接访和处置工作,协调指导各乡镇(街道)和县级各部门在接访工作中遇到的疑难问题,督办重要来访事项,清理、排查和处理上访老户工作;收集、报送群众到市、县上访的信息,参与矛盾纠纷排查调处工作。
(二)机构设置
信访投诉受理中心为酉阳县信访办管理的公益一类财政全额拨款副科级法人事业单位,属二级预算单位。核定编制人数5人,实有人数5人,其中,管理人员3人、专业技术人员2人,纳入预算人数5人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计88.02万元,支出总计88.02万元。收支较上年决算数增加88.02万元,增长100%,主要原因是根据编办《关于设立县信访投诉受理中心的通知》(酉阳编委发〔2017〕31号)文件,我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。
2.收入情况。2022年度收入合计88.02万元,较上年决算数增加88.02万元,增长100%,其中:财政拨款收入88.02万元,占100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。
3.支出情况。2022年度支出合计88.02万元,较上年决算增加88.02万元,增长100%,其中:基本支出88.02万元,占100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计88.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加88.02万元,增长100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入88.02万元,较上年决算数增加88.02万元,增长100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。较年初预算数减少1.32万元,下降1.5%,主要原因是据实按照一般公共预算财政拨款收入计算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出88.02万元,较上年决算数增加88.02万元,增长100%。主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。较年初预算数减少1.32万元,下降1.5%。主要原因是厉行节约。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出72.10万元,占81.9%,较年初预算数减少0.16万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
(2)社会保障与就业支出7.58万元,占8.6%,较年初预算数减少0.92万元,下降10.8%,主要原因是据实按照五险缴纳标准进行缴纳。
(3)卫生健康支出4.23万元,占4.8%,较年初预算数减少0.25万元,下降5.6%,主要原因是据实按照五险缴纳标准进行缴纳。
(4)住房保障支出4.11万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.02万元。其中:人员经费78.60万元,较上年决算数增加78.60万元,增长100%,公用经费9.42万元,较上年决算数增加9.42万元,增长100%,主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、平时考核、目标绩效奖、公积金、养老保险、职业年金等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元,增长100%,本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是我单位为信访办的下属单位,2022年独立核算、编报决算,因此上年无数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购未发生支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位无项目支出,无预算绩效管理工作开展情况。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。无
(三)重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈慧英 023-75766880。