[ 索引号 ] 11500242322384326D/2024-00060
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 发布日期 ] 2024-02-29

酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会(汇总)2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

一是组织拟订国民健康地方性政策,制定和提出有关卫生健康事业发展的政策性意见或建议。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,编制并组织实施全县卫生健康规划。组织实施并推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施的落实。负责县级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

二是协调推进全县医药卫生体制改革,贯彻落实中央、市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的决策部署。深化县级公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,改善医疗服务质量,严格执行医疗服务和药品价格政策。

三是负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,收集上报突发公共事件的相关信息,根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

四是贯彻落实应对人口老龄化政策,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担酉阳土家族苗族自治县老龄工作委员会的日常工作。

五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织执行国家基本药物目录、重庆市补充药物目录。落实基本药物采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。组织实施食品安全风险监测评估,负责食源性疾病及食品安全事故相关流行病学调查。

六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督工作。负责传染病防治监督,健全全县卫生健康综合监管体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

七是负责全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准,组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

八是负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

九是负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导各乡镇(街道)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

十是承担县级保健对象的医疗保健工作。负责在我县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

十一是拟订中医药中长期发展规划,并纳入全县卫生健康事业发展总体规划。

十二是代管酉阳土家族苗族自治县计划生育协会机关。

十三是完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

酉阳县卫生健康委员会为县政府组成部门,县计生协会挂靠我委。内设11个科室,纳入委机关统一管理的直属事业单位5(县流动人口计划生育管理站、农村卫生人员继续教育中心、基层医疗卫生单位服务中心、卫生计生信息中心、卫生健康档案管理中心),委直属独立核算事业(参公)单位7个(县人民医院、中医院、卫生健康综合行政执法支队、疾控中心、结防所、妇幼保健计划生育服务中心、精神病医院),乡镇卫生院37个,街道社区卫生服务中心2个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数104711.61万元,其中:一般公共预算拨款26985.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入60687.73 万元,事业单位经营收入17038.38万元,其他收入0万元;收入较去年增加2245.58万元,主要是一般公共预算资金减少681.58万元,事业单位经营收入资金减少396.08万元,事业收入资金增加3323.24万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数 104711.61万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出3619.98万元,卫生健康支出99935.28万元,住房保障支出1083.89万元,农林水支出72.46万元;支出较去年增加2245.58万元,主要是基本支出或减少371.22 万元,项目支出增加2616.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入26985.51万元,一般公共预算财政拨款支出26985.51万元,比2023年减少 681.58万元。其中:基本支出15654.35万元,比2023年减少81.15万元,主要原因是在职人员减少,财政拨款收入减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11331.15万元,比2023年减少600.43万元,主要原因是本年度未预算新冠疫情防控专项经费,主要用于公立医院定额补助、严重精神障碍以奖代补、实施国家基本药物制度补助、公共卫生服务、计划生育奖扶特扶补助等重点工作。

酉阳县卫生健康单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算40万元,比2023年减少13万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2023年增加0万元;公务接待费5万元,比2023年减少3.5 万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出;公务用车运行维护费10万元,比2023年减少14.5万元,主要原因是厉行节约,减少公务车维护费预算支出;公务用车购置费25万元,比2023年增加5 万元,主要原因是2024年购置公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费421.55万元,比上年减少100.34万元,主要原因为由于持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事业导致;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17820.92万元:政府采购货物预算 17020.92 万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算300万元;其中一般公共预算拨款政府采购25万元:政府采购货物预算 25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 11331.15万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆68辆,其中一般公务用车 9辆、应急保障用车7辆,执勤执法用车7辆,专用车辆(救护车)41辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车1 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:石寄北联系方式:023-75551605

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