[ 索引号 ] 11500242MB17969017/2025-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-10
[ 发布日期 ] 2025-02-10

酉阳自治县文化市场综合行政执法支队 2025年单位预算情况说明

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酉阳自治县文化市场综合行政执法支队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

酉阳土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委的名义,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职能。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,贯彻执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场方面的执法职能。

3.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法、跨区域执法。监督、指导乡镇(街道)文化市场综合行政执法工作。

4.承担“扫黄打非”有关工作任务。

5.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

6.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化旅游委交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位为独立核算的参照公务员管理的事业单位1个,内设综合科、法制科文化市场执法一大队、文化市场执法二大队、文化市场执法三大队及文化市场执法四大队。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数398.94万元,其中:一般公共预算拨款398.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加18.26万元,主要是基本工资上调及上年项目经费结转增加经费拨款18.26万元。

(二)支出预算2025年年初预算数398.94万元,其中:一般公共服务支出预算398.94万元,文化旅游体育与传媒支出306.29万元,社会保障和就业支出预算45.72万元,卫生健康支出预算21.25万元,住房保障支出预算25.68万元。支出预算较2024年增加18.26万元,主要是基本支出预算减少13.95万元,项目支出预算增加32.21万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入398.94万元,一般公共预算财政拨款支出398.94万元,比2024年增加18.26万元。其中:基本支出359.73万元,比2024年减少13.95万元,主要原因是做2024年预算时误把公务车贴录入津贴补贴项目导致2024年预算虚高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出39.21万元,比2024年增加32.21万元,主要原因是2024年项目资金结转等,主要用于文化旅游市场综合行政执法等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0 万元。酉阳县文化市场综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元,比2024年减少2.15万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境);公务接待费2万元,比2024年增加0万元,主要原因是响应财政号召厉行节俭;公务用车运行维护费2.5万元,比2024年减少2.15万元,主要原因是响应财政号召厉行节俭;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是本单位无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费51.55万元,比上年减少0.01万元,主要原因为响应财政号召厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款39.21万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆 。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:蒋瑜联系方式: 023-75588568

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