重庆市酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件,组织实施市、县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施。
2.统筹规划全县文化体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展,拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全县性重大文化、旅游、体育活动,指导全县文化、旅游、体育设施建设,组织全县重大文化、旅游、体育对外交流、竞赛、展演活动,拟订全县重大文化、旅游活动和体育竞赛计划,负责全县文化、旅游、体育整体形象宣传和推广,促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全县公共文化和体育事业发展,推进全县公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化、体育、广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
7.负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划全县文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
9.指导全县文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
10.指导全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法队伍承担。指导乡镇(街道)文化市场综合执法工作。
11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。
12.监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设和管理工作。指导全县广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县文物保护工作,组织、协调文物保护项目的实施,协助做好考古工作。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16.负责全县文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全县大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。
18.拟订全县文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
19.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
县文化旅游委内设10个职能科室,分别是办公室、政策法规科(行政审批科)、人事财务科、规划发展科、产业发展科(招商引资办公室)、公共文化和体育科、文化遗产保护科、市场拓展管理科、广电数据科、安全应急科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6189.11万元。收、支与2023年度相比,减少512.90万元,下降7.7%,主要原因是项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计6189.11万元,与2023年度相比,减少512.90万元,下降7.7%,主要原因是项目减少。其中:财政拨款收入6189.11万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6189.11万元,与2023年度相比,减少512.90万元,下降7.7%,主要原因是项目减少。其中:基本支出2874.96万元,占46.5%;项目支出3314.15万元,占53.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6189.11万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少512.90万元,下降7.7%。主要原因是项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5874.97万元,与2023年度相比,减少579.48万元,下降9.0%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少4028.04万元,下降40.7%。主要原因是项目支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5874.97万元,与2023年度相比,减少579.48万元,下降9.0%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少4028.04万元,下降40.7%。主要原因是项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)文化旅游体育与传媒支出4770.07万元,占81.2%,较年初预算数减少4384.72万元,下降47.9%,主要原因是合署办公的事业单位财务分离,单独核算。
(2)社会保障和就业支出499.80万元,占8.5%,较年初预算数增加82.77万元,增长19.9%,主要原因一是人员调资,工资增加,社保基数提高;二是单位公招增加人员,导致单位社保支出增加。
(3)卫生健康支出144.80万元,占2.5%,较年初预算数减少7.87万元,下降5.2%,主要原因是本年度部门有退休人员,减少医疗保险等费用。
(4)农林水支出311.36万元,占5.3%,较年初预算数增加284.91万元,增长1077.2%,主要原因是驻村人员增加,驻村补助增加。
(5)住房保障支出148.93万元,占2.5%,较年初预算数减少3.15万元,下降2.1%,主要原因是职工的缴费基数减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2874.96万元。
其中:
人员经费2647.76万元,与2023年度相比,增加40.36万元,增长1.6%,主要原因是系统内部调整,人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障支出、住房公积金等。公用经费227.20万元,与2023年度相比,减少44.31万元,下降16.3%,主要原因是我单位严格执行相关要求和规定,厉行节约,压缩开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入314.15万元,与2023年度相比,增加66.59万元,增长26.9%,主要原因是2024年体彩公益金安排的项目收入增加。本年支出314.15万元,与2023年度相比,增加66.59万元,增长26.9%,主要原因是2024年体彩公益金安排的项目收入增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.24万元,较年初预算数减少23.91万元,下降82.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制经费,故三公经费较上年有所下降。较上年支出数减少10.95万元,下降67.6%,主要原因是我单位严格执行相关要求和规定,厉行节约,压缩开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位2024年无因公出国(境)情况。较上年支出数无增减,主要原因是主要原因是我单位2024年无因公出国(境)情况。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是2024年我单位未购买公务用车。较上年支出数增加0万元,增长0%。主要原因是2024年我单位未购买公务用车。
公务用车运行维护费4.59万元,主要用于公务车维加油、维修、养护、保险费用支出。费用支出较年初预算数减少20.56万元,下降81.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少9.44万元,下降67.3%,主要原因是严格执行过紧日子政策。
公务接待费0.65万元,主要用于接待接待上级单位检查接待、同级单位之间互相学习交流接待等。费用支出较年初预算数减少3.35万元,下降83.8%,主要原因是厉行节俭,公务活动减少。较上年支出数减少1.52万元,下降70.1%,主要原因是厉行节俭,公务活动减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待16批次66人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费97.95元,车均购置费0万元,车均维护费0.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.00万元,与2023年度相比,增加1.50万元,增长100.0%,主要原因是任务增加,会议相应增多。本年度培训费支出6.15万元,与2023年度相比,增加0.08万元,增长1.3%,主要原因是为提升职工业务能力,年度培训计划增加,培训费用提高。本年度差旅费支出50.71万元,与2023年度相比,增加1.68万元,增长3.4%,主要原因是出差任务有变化,费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出74.46万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少17.77万元,下降19.3%,主要原因是厉行节俭,减少相关经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门76个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评76项,涉及资金4786.97万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。见附件2。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(二)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:何唯023-75585336
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,874.97 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
314.15 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,770.07 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
499.80 |
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九、卫生健康支出 |
144.80 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
311.36 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
148.93 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
314.15 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
6,189.11 |
本年支出合计 |
6,189.11 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
6,189.11 |
总计 |
6,189.11 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
6,189.11 |
6,189.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,770.07 |
4,770.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
2,379.88 |
2,379.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
269.27 |
269.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
151.19 |
151.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
453.76 |
453.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070111 |
文化创作与保护 |
192.14 |
192.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
253.54 |
253.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
598.47 |
598.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
393.20 |
393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
1,976.53 |
1,976.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
353.95 |
353.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
28.03 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,594.55 |
1,594.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20703 |
体育 |
361.21 |
361.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070307 |
体育场馆 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070399 |
其他体育支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20706 |
新闻出版电影 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
28.47 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.16 |
254.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.23 |
132.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99.37 |
99.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
311.36 |
311.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.32 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
6,189.11 |
2,874.96 |
3,314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,770.07 |
2,081.42 |
2,688.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
2,379.88 |
1,620.14 |
759.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
269.27 |
269.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
151.19 |
149.01 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
453.76 |
425.78 |
27.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070111 |
文化创作与保护 |
192.14 |
0.00 |
192.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
253.54 |
251.70 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
598.47 |
477.61 |
120.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
393.20 |
46.77 |
346.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
1,976.53 |
156.18 |
1,820.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
353.95 |
156.18 |
197.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
28.03 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,594.55 |
0.00 |
1,594.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20703 |
体育 |
361.21 |
305.10 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070307 |
体育场馆 |
56.11 |
0.00 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070399 |
其他体育支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20706 |
新闻出版电影 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.16 |
254.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.23 |
132.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99.37 |
99.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
311.36 |
0.00 |
311.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130212 |
湿地保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
211.36 |
0.00 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
191.04 |
0.00 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,874.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
314.15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,770.07 |
4,770.07 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
499.80 |
499.80 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
144.80 |
144.80 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
311.36 |
311.36 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
314.15 |
|
314.15 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,189.11 |
本年支出合计 |
6,189.11 |
5,874.97 |
314.15 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,189.11 |
总计 |
6,189.11 |
5,874.97 |
314.15 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
5,874.97 |
2,874.96 |
3,000.01 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,770.07 |
2,081.42 |
2,688.65 |
20701 |
文化和旅游 |
2,379.88 |
1,620.14 |
759.74 |
2070101 |
行政运行 |
269.27 |
269.27 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
151.19 |
149.01 |
2.18 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
453.76 |
425.78 |
27.99 |
2070108 |
文化活动 |
18.50 |
0.00 |
18.50 |
2070109 |
群众文化 |
49.80 |
0.00 |
49.80 |
2070111 |
文化创作与保护 |
192.14 |
0.00 |
192.14 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
253.54 |
251.70 |
1.84 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
598.47 |
477.61 |
120.86 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
393.20 |
46.77 |
346.42 |
20702 |
文物 |
1,976.53 |
156.18 |
1,820.35 |
2070204 |
文物保护 |
353.95 |
156.18 |
197.78 |
2070205 |
博物馆 |
28.03 |
0.00 |
28.03 |
2070206 |
历史名城与古迹 |
1,594.55 |
0.00 |
1,594.55 |
20703 |
体育 |
361.21 |
305.10 |
56.11 |
2070307 |
体育场馆 |
56.11 |
0.00 |
56.11 |
2070399 |
其他体育支出 |
305.10 |
305.10 |
0.00 |
20706 |
新闻出版电影 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
20708 |
广播电视 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
499.80 |
499.80 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.16 |
254.16 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132.23 |
132.23 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
99.37 |
99.37 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
144.80 |
144.80 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.53 |
37.53 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
311.36 |
0.00 |
311.36 |
21302 |
林业和草原 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2130212 |
湿地保护 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
211.36 |
0.00 |
211.36 |
2130506 |
社会发展 |
191.04 |
0.00 |
191.04 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
20.32 |
0.00 |
20.32 |
221 |
住房保障支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
148.93 |
148.93 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
2,524.52 |
302 |
商品和服务支出 |
227.20 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
598.90 |
30201 |
办公费 |
44.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214.56 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
163.16 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
867.90 |
30205 |
水费 |
2.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
254.16 |
30206 |
电费 |
13.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
132.23 |
30207 |
邮电费 |
20.92 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.30 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
30211 |
差旅费 |
49.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
148.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
20.04 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.53 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.24 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
14.05 |
30216 |
培训费 |
6.15 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
100.63 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.56 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.73 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
18.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.59 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,647.76 |
公用经费合计 |
227.20 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 | |
229 |
其他支出 |
0.00 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
314.15 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
74.46 |
(一)支出合计 |
5.24 |
5.24 |
(一)行政单位 |
43.02 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
31.43 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.59 |
4.59 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.59 |
4.59 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.65 |
0.65 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.65 |
3.机要通信用车 |
2 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
16 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
66 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
3.00 |
|
|
三、培训费 |
— |
6.15 |
|
|
四、差旅费 |
— |
50.71 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。