[ 索引号 ] 11500242MB1617619N/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-28
[ 发布日期 ] 2024-02-28

酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局(本级)2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、市政府和县委、县政府关于退役军人工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职责是:

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协助开展军供服务保障工作。

   7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

    8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承办县内烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

    9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

    10.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)单位构成

酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局下设综合科、思想政治和权益维护科(挂政策法规科牌子)、安置创业和军休服务管理科、优抚科(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、褒扬纪念科等5个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数9250.97万元,其中:一般公共预算拨款9250.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少303.85万元,主要是一般公共预算经费拨款减少303.85万元。

(二)支出预算2024年年初预算数9250.97万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算8495.62万元,卫生健康支出预算731.75万元,住房保障支出预算20.48万元,农林水支出3.12万元。支出预算较2023年减少303.85万元,主要是基本支出预算增加28.74万元,项目支出预算减少332.59万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9250.97万元,一般公共预算财政拨款支出9250.97万元,比2023年减少303.85万元。其中:基本支出283.15万元,比2023年增加28.74万元,主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事业,单位公用经费综合定额减少3.81万元,职工工资、公务员基础绩效奖和年度考核奖、养老保险、职业年金和住房公积金调整等,人员经费共计增加32.55万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出8967.82万元,比2023年减少332.59万元,主要原因是义务兵家庭优待金发放金额减少475万元,自主就业退役士兵一次性经济补助增加142.41万元,主要用于优抚抚恤生活补助和医疗补助、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助项目、解三难救助、纪念设施维修管理、军休干部、自主择业军转干部、企业军转干部工资和社保缴纳等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县退役军人事务局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元,比2023年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是预计无人出境;公务接待费0.5万元,比2023年减少0万元,主要原因是公务接待预计与上年持平;公务用车运行维护费2.5万元,比2023年减少1万元,主要原因是厉行节约,压减公务车开支;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是单位无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.7万元,比上年减少3.80万元,主要原因为持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事业导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款8967.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:孙德丽联系方式:023-75676655

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