一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,根据职责和授权拟订有关规范性文件,执行地方性生态环境标准和技术规范。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
3.负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5.负责环境污染防治的监督管理。拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。组织指导城乡生态环境综合整治,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。
7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理。
8.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件,组织实施生态环境准入清单。
9.负责生态环境监测工作。执行生态环境相关标准,拟订生态环境监测制度、规范并监督实施。组织建设和管理生态环境监测网、生态环境信息网,会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。
10.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化交流与合作。
11.负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法问题,以及跨区域、跨流域的生态环境违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法,指导乡镇(街道)生态环境保护执法工作。
12.负责开展生态环境科技工作和宣传教育工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。推动社会组织和公众参与生态环境保护。组织开展生态环境对外合作交流,组织协调有关生态环境国际条约在我县的履约工作。
13.承担酉阳土家族苗族自治县生态环境委员会的日常工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。县生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实水、大气、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全,建设山清水秀美丽之地。
(二)机构设置
酉阳土家族苗族自治县生态环境局为酉阳县政府组成部门,由生态环境局(本级)、生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法支队三个单位组成。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6889.20万元。收、支与2023年度相比,增加3149.48万元,增长84.2%,主要原因是本年度支付以往年度项目支出欠款,项目支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计6889.20万元,与2023年度相比,增加3149.48万元,增长84.2%,主要原因是以往年度项目支出欠款,项目支出增加。其中:财政拨款收入6889.20万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6889.20万元,与2023年度相比,增加3149.48万元,增长84.2%,主要原因是以往年度项目支出欠款,项目支出增加。其中:基本支出1215.57万元,占17.6%;项目支出5673.64万元,占82.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6889.20万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加3149.48万元,增长84.2%。主要原因是以往年度项目支出欠款,项目支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6710.22万元,与2023年度相比,增加4196.77万元,增长167.0%。主要原因是以往年度项目支出欠款,项目支出增加。较年初预算数减少2426.11万元,下降26.6%。主要原因是年初未预算污水管网完善工程等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6710.22万元,与2023年度相比,增加4196.77万元,增长167.0%。主要原因是以往年度项目支出欠款,项目支出增加。较年初预算数减少2426.11万元,下降26.6%。主要原因是年初未预算污水管网完善工程等项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)科学技术支出64.74万元,占1.0%,较年初预算数增加64.74万元,增长100.0%,主要原因新增数字化环保信息系统建设项目。
(2)社会保障和就业支出194.78万元,占2.9%,较年初预算数增加40.85万元,增长26.5%,主要原因是新增退休人员抚恤金,较预算数增加。
(3)卫生健康支出63.63万元,占1.0%,较年初预算数减少3.21万元,下降4.8%,主要原因是医保垫底资金减少。
(4)节能环保支出5085.66万元,占75.8%,较年初预算数减少2145.50万元,下降29.7%,主要原因是锰业老渣场综合整治等项目按工程进度拨款,较年初下降。
(5)农林水支出1233.13万元,占18.4%,较年初预算数增加1209.36万元,增长5087.8%,主要原因是增加污水处理厂及配套管网建设项目。
(6)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少1588.32万元,下降100.0%,主要原因是项目未达到支付条件,本年度未支出。
(7)住房保障支出68.29万元,占1.0%,较年初预算数减少4.02万元,下降5.6%,主要原因是人员减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1215.57万元。
其中:
人员经费1083.42万元,与2023年度相比,增加40.35万元,增长3.9%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费132.14万元,与2023年度相比,减少6.36万元,下降4.6%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入178.98万元,较上年决算数减少1047.29万元,下降85.4%,主要原因是本年征服性基金预算项目较上年减少,总决算数减少。本年支出178.98万元,较上年决算数减少1047.29万元,下降85.4%,主要原因是本年征服性基金预算项目较上年减少,总决算数减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计19.89万元,较年初预算数减少6.01万元,下降23.2%,主要原因是厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.06万元,增长0.3%,主要原因是支付以往年度欠款。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费19.69万元,主要用于.环保检查、监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.81万元,下降22.8%,主要原因是厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减。
公务接待费0.20万元,主要用于接待接待中央环保督察等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降50.0%,主要原因是厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.06万元,增长42.9%,主要原因是支付以往年度欠款。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待11批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费40.00元,车均购置费0万元,车均维护费4.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.84万元,与2023年度相比,增加1.84万元,增长100.0%,主要原因是上年度未支出会议费。本年度培训费支出3.90万元,与2023年度相比,增加3.90万元,增长100.0%,主要原因是上年度未支出培训费。本年度差旅费支出12.09万元,与2023年度相比,减少7.54万元,下降38.4%,主要原因是厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制差旅费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出65.08万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少15.63万元,下降19.4%,主要原因是厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3740.25万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3740.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2290.25万元,占政府采购支出总额的61.2%,其中:授予小微企业合同金额2006.49万元,占政府采购支出总额的53.7 %。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个一级项目、23个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7016.66万元。
部门整体绩效自评表
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
酉阳土家族苗族自治县生态环境局整体监控 |
项目编码: |
50024200024P000031 |
自评总分: |
7.11 |
|||||
|
项目主管部门: |
201-酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
联系电话: |
|||||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
91,367,331.85 |
98,666,210.05 |
70,166,551.71 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
91,367,331.85 |
98,666,210.05 |
70,166,551.71 |
71.12 |
10.00 |
7.11 | ||||
|
一般公共预算 |
91,363,331.85 |
96,876,410.05 |
68,376,751.71 |
70.58 |
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|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为扎实推进乡村生态振兴,加快特色美丽乡村建设步伐,全年共计处理乡镇村生活污水260.5万吨、消减COD156.78吨、总磷2.45吨、总氮20.23吨、氨氮16.42吨。打造农民安居乐业的美丽家园。完成锰业老渣场锰污染治理。 |
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村级污水处理设施处理量 |
万吨 |
≥ |
63 |
20 |
是 |
|||||
|
设施运行率 |
% |
= |
100 |
20 |
是 |
|||||
|
锰渣场个数 |
个 |
≥ |
4 |
10 |
是 |
|||||
|
项目持续发挥作用 |
年 |
≥ |
5 |
40 |
是 |
|||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
是 |
|||||
项目支出绩效自评表(一级项目)
(一)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(二)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈倩薇 023-81538118
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,710.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
178.98 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
64.74 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
194.78 | |
|
九、卫生健康支出 |
63.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
5,085.66 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
178.98 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,233.13 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
68.29 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
6,889.20 |
本年支出合计 |
6,889.20 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
6,889.20 |
总计 |
6,889.20 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,889.20 |
6,889.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
64.74 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.97 |
108.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.33 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5,085.66 |
5,085.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
956.87 |
956.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
384.35 |
384.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110103 |
机关服务 |
504.52 |
504.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,128.79 |
4,128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
229.58 |
229.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3,899.20 |
3,899.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,233.13 |
1,233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
84.54 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
84.54 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,148.60 |
1,148.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,135.79 |
1,135.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.81 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
6,889.20 |
1,215.57 |
5,673.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.97 |
108.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.33 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5,085.66 |
888.87 |
4,196.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
956.87 |
888.87 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
384.35 |
384.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110103 |
机关服务 |
504.52 |
504.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,128.79 |
0.00 |
4,128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
229.58 |
0.00 |
229.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3,899.20 |
0.00 |
3,899.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,233.13 |
0.00 |
1,233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
84.54 |
0.00 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
84.54 |
0.00 |
84.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,148.60 |
0.00 |
1,148.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,135.79 |
0.00 |
1,135.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.81 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,710.22 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
178.98 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
64.74 |
64.74 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
194.78 |
194.78 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
63.63 |
63.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
5,085.66 |
5,085.66 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
178.98 |
178.98 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,233.13 |
1,233.13 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
68.29 |
68.29 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
6,889.20 |
本年支出合计 |
6,889.20 |
6,710.22 |
178.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,889.20 |
总计 |
6,889.20 |
6,710.22 |
178.98 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,710.22 |
1,215.57 |
5,494.66 | |
|
206 |
科学技术支出 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
64.74 |
0.00 |
64.74 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
194.78 |
194.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.97 |
108.97 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.33 |
69.33 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.63 |
63.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.17 |
26.17 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
5,085.66 |
888.87 |
4,196.79 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
956.87 |
888.87 |
68.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
384.35 |
384.35 |
0.00 |
|
2110103 |
机关服务 |
504.52 |
504.52 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4,128.79 |
0.00 |
4,128.79 |
|
2110302 |
水体 |
229.58 |
0.00 |
229.58 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3,899.20 |
0.00 |
3,899.20 |
|
213 |
农林水支出 |
1,233.13 |
0.00 |
1,233.13 |
|
21301 |
农业农村 |
84.54 |
0.00 |
84.54 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
84.54 |
0.00 |
84.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,148.60 |
0.00 |
1,148.60 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,135.79 |
0.00 |
1,135.79 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12.81 |
0.00 |
12.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
68.29 |
68.29 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,064.27 |
302 |
商品和服务支出 |
132.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
318.29 |
30201 |
办公费 |
19.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.88 |
30202 |
印刷费 |
2.85 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
37.68 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
261.16 |
30205 |
水费 |
1.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.97 |
30206 |
电费 |
17.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.33 |
30207 |
邮电费 |
7.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.62 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
9.82 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
12.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.64 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.15 |
30215 |
会议费 |
1.84 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.90 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
3.93 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
17.95 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
6.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.69 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
16.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,083.42 |
公用经费合计 |
132.14 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
178.98 |
178.98 |
0.00 |
178.98 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:酉阳土家族苗族自治县生态环境局 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
65.08 |
|
(一)支出合计 |
19.89 |
19.89 |
(一)行政单位 |
27.21 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
37.87 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
19.69 |
19.69 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
19.69 |
19.69 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.20 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
4 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
11 |
(一)政府采购支出合计 |
3,740.25 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
50 |
2.政府采购工程支出 |
3,740.25 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2,290.25 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
2,006.49 | |
|
二、会议费 |
— |
1.84 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.90 |
||
|
四、差旅费 |
— |
12.09 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。