[ 索引号 ] 115002427428679655/2024-00039
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县人力社保局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 发布日期 ] 2024-02-29

酉阳土家族苗族自治县就业服务中心 2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性优质高效就业创业服务。

2.组织实施城乡就业发展规划和年度计划,承担城乡就业工作目标任务实施及考核。

3.对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。

4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。

5.面向劳动者开展就业技能、就业创业等职业技能培训。

6.加强信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

7.落实人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务。

8.承担高校毕业生就业创业服务工作,拟订实施高校毕业生就业创业促进计划,落实大学生就业创业政策,指导就业见习基地建设。

9.承担农村劳动力开发就业工作。

10.完成县委、政府和县人力社保局交办的其他工作。

(二)单位构成

酉阳土家族苗族自治县就业服务中心属于县人力资源社会保障局管理的公益一类事业单位,机构规格为正科级,经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行,内设8个机构综合科财务稽核科失业保险科人力资源市场科就业服务科创业服务科劳务开发科培训指导科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数2299.84万元,其中:一般公共预算拨款2299.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少682.12万元,主要是一般公共预算拨款减少682.12万元。

(二)支出预算2024年年初预算数2299.84万元,其中:社会保障和就业支出预算511.12万元,卫生健康支出预算34.9万元,农林水支出1713.88万元,住房保障支出预算39.93万元。支出预算较2023年减少682.12万元,主要是基本支出预算增加71.88万元,项目支出预算减少754万元。

单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2299.84万元,一般公共预算财政拨款支出2299.84万元,比2023年减少682.12万元。其中:基本支出580.96万元,比2023年增加71.88万元,主要原因为:一是在职人员比上年增加3人导致工资福利支出相应增加,二是医疗保险缴费基数调整到与其他社保保险基数一致导致医疗保险费支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1718.88万元,比2023年减少754万元,主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金减少759万元,主要用于发放创业担保贷款利息补贴、驻村工作人员补助、脱贫户就业帮扶工作支出。

酉阳土家族苗族自治县就业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元,比2023年减少1.3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无相关业务发生;公务接待费0.7万元,比2023年减少0.3万元,主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事导致;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少1万元,主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事导致;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是本单位近两年均无相关业务发生。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费82.65万元,比上年减少1.88万元,主要原因由于持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1718.88万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:冉燕联系电话:023-81531019


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