[ 索引号 ] 11500242009146532W/2025-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县民族宗教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-10
[ 发布日期 ] 2025-02-10

酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员会(本级)2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策,组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族、宗教动态信息的汇总、分析,提出政策建议。2、起草民族、宗教地方性法规草案,拟定并组织实施本县有关民族、宗教工作规划、计划和政策。负责组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,保障少数民族和信教群众的合法权益。协助相关部门做好县庆相关工作。3、研究提出协调民族、宗教关系,维护全县民族团结、宗教和睦、社会稳定的措施建议。协调、配合处理有关民族和宗教重大事宜及突发事件。承办民族团结进步创建工作。4、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,协助有关部门拟定本地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族宗教事务管理信息化建设,牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置,加强和规范互联网宗教管理。6、研究分析本地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门处理相关事宜,组织、协调科技发展、对口支援、扶贫开发、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产以及少数民族干部队伍建设等工作,参与少数民族专项资金的分配和使用管理。7、依法履行宗教事务管理职责,依法开展宗教执法工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,促进宗教关系和谐,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务,做好民间信仰事务管理工作,鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。8、指导宗教团体和宗教活动场所依法依章开展活动,支持加强自身建设,帮助宗教团体培养教育宗教教职人员,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。9、指导乡镇(街道)履行属地责任和民族宗教工作相关职责,促进辖区内民族宗教事业持续健康发展,维护辖区内民族宗教领域和谐稳定。10、负责全县民族、宗教事务对外宣传、交流与合作。承办民族工作领域的对外交流与合作相关事宜。11、指导民族古籍收集、整理、出版工作。承办民族文化挖掘、整理、保护、研究、传承和利用工作。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

内设4个科室,分别为办公室、政策法规科、民族科、宗教科,下辖酉阳中国土家文化研究院(直属事业单位)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数5325.06万元,其中:一般公共预算拨款5296.86万元,政府性基金预算拨款28.2万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加1563.3万元,主要是一般公共预算拨款增加1535.1万元。

(二)支出预算2025年年初预算数5325.06万元,其中:一般公共服务支出864.91万元,社会保障和就业支出62.13万元,卫生健康支出15.50万元,农林水支出2864.38万元;商业服务业等支出1475.82万元,住房保障支出14.11万元,其他支出28.20万元。支出较去年增加1563.3万元,主要是基本支出减少67.07万元,项目支出增加1630.35万元。

单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5296.86万元,一般公共预算财政拨款支出5296.86万元,比2024年增加1535.1万元。其中:基本支出237.4万元,比2024年减少67.07万元,主要原因是公用经费预算标准降低、在职人员退休,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支5059.45万元,比2024年增加1602.15万元,主要原因是少数民族发展资金增加,主要投向共富乡村”、酉阳“800”中的乡村建设行动、少数民族特色村寨建设产业发展民族手工业等重点工作。

2025年政府性基金预算收入28.2万元,政府性基金预算支出28.2万元,比2024年增加28.2万元,主要原因是投入第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目建设,总投入70万元(其中市级少数民族发展资金41.8万元,彩票公益金28.2万元),主要用于第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目

“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.8万元,比2024年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年保持一致,主要原因是无此类经费产生;公务接待费0.8万元,2024年保持一致,主要原因是严格控制接待标准和对象;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少2.5万元,主要原因是无此类经费产生;公务用车购置费0万元,2024年保持一致,主要原因是无此类经费产生。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费24.38万元,比上年减少11.27万元,主要原因为公用经费预算标准降低、在职人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5059.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王姗然  联系方式:023-75552234


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