酉阳自治县民政局2016年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门组成情况 酉阳土家族苗族自治县民政局为县政府组成部门 1、内设6职能科室;2、下辖9个直属事业单位;3、单位人员编制共78人(行政编制17人,事业编制61人),实有在岗职工73人,退休职工32人。
(二)部门(单位)职能 主要职能是:贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟订民政事业发展规划,并组织实施和监督检查;负责自然灾害生活救助工作;负责核查、上报灾情;管理分配县级救灾款物并监督使用;负责执行社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责城乡基层群众自治建设和社区建设,指导社区服务体系建设;承担基层政权建设的相关工作,指导村(居)民委员会建设和城乡社区建设工作;负责指导乡镇行政区域的设立、撤销调整、更名和界线变更的审核报批;主管地名工作;负责全县行政区划界线管理工作;拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施;负责城市“三无”对象和农村“五保”老人的供养和管理工作;负责社会福利机构的建设和管理;组织拟订慈善事业发展规划,推进慈善事业发展;组织、指导社会捐助工作;负责福利彩票发行管理,监督全县福利资金的管理使用;承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任;贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策,指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革;承办县政府交办的其他事项;负责优抚对象的抚恤和优待工作;负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置;组织、指导拥军优属工作。
二、部门预算情况说明
(一)关于2016年财政拨款收支总体预算情况的说明
2016年民政资金收入预算23249.79万元,其中:本年收入23048.83万元,上年结转200.96万元;
支出预算23249.79万元,其中:社会保障和就业支出17056.63万元,医疗卫生与计划生育支出3845.73万元,城乡社区支出1591万元,农林水支出80万元,住房保障支出74.44万元,其他支出602万元。
(二)关于2016年一般公共预算当年财政拨款预算情况的说明
2016年一般公共预算当年财政拨款预算支出 20855.83万元(其中2016年预算基本支出1255万元,项目支出19600.83万元)。较上年执行数增加3528.54万元,增长20.36%;其中: 1、社会保障和就业支出本年数16859.1万元,上年数15379.33万元,较上年增加1479.77万元,增长20.36%;2、医疗卫生与计划生育支出本年预算3842.29万元,上年支出1887.47万元,较上年增加1954.82,增长103.57%;3、农林水支出本年预算80万元,比上年增加80万元,增长100%;4、住房保障支出本年预算74.44万元,较上年支出60.49万元增加13.95万元,增长23.06%。
(三)关于2016年一般公共预算基本支出预算情况的说明
2016年一般公共预算基本支出人员经费1170.6万元,公用经费支出84.04万元。其中工资福利支出1170.6万元;商品和服务支出84.4万元;对个人和家庭的补助支出540.17万元。
(四)关于2016年 “三公”经费预算情况的说明
三公经费本年预算支出63.15万元较上年支出70.99万元减少7.84万元。其中接待费增加9.93万元,公务用车购置及维护费减少17.77万元。
(五)关于2016年政府性基金预算情况的说明
政府性基金用于项目支出2193万元,城乡社区支出1591万元,其他支出(用于其他社会公益事业的彩票公益金支出)602万元。
(六)关于2016年部门预算收支总体情况的说明
2016年预算收入23,249.79万元,本年预算收入23,048.83万元,上年结转200.96万元,
预算支出23249.79万元,其中:社会保障和就业支出17056.63万元,医疗卫生与计划生育支出3845.73万元,城乡社区支出1591万元,农林水支出80万元,住房保障支出74.44万元,其他支出602万元。
(七)关于2016年部门预算收入情况的说明
2016年预算收入23249.79万元,其中上年结转200.96万元,一般公共预算拨款20855.83万元,政府性基金拨款2193万元。
(八)关于2016年部门预算支出情况的说明
部门预算支出23249.79万元,基本支出1255万元,项目支出21994.79万元。
基本支出:社会保障和就业支出1,134.77万元,医疗卫生与计划生育支出64.50万元,住房保障支出55.73万元。
项目支出:社会保障和就业支出15,921.85万元,医疗卫生与计划生育支出3,781.23万元,城乡社区支出1,591.00万元,农林水支出80万元,住房保障支出18.71万元,其他支出602万元。
(九)其他重要事项情况的说明。包括机关运行经费、政府采购预算情况等事项。
机关运行经费1646.01万元,其中人员经费1225.49万元(在职人员经费727.24万元,退休人员经费179.5万元,其他人员318.75万元),日常公用支出84.4万元,专项业务费支出336.12万元。
政府采购预算:救灾棉被采购60万元
2016年财政拨款收支总表 |
||||||||||||||||||||||||||
民政局(汇总) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||
一、本年收入 |
23,048.83 |
一、本年支出 |
23,249.79 |
|||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
20,855.83 |
(八)社会保障和就业支出 |
17,056.63 |
|||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
2,193.00 |
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
3,845.73 |
|||||||||||||||||||||||
(十二)城乡社区支出 |
1,591.00 |
|||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 |
200.96 |
(十三)农林水支出 |
80.00 |
|||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算拨款 |
(二十)住房保障支出 |
74.44 |
||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算拨款 |
(二十四)其他支出 |
602.00 |
||||||||||||||||||||||||
收入总计 |
23,249.79 |
支出总计 |
23,249.79 |
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||||
民政局(汇总) |
万元 |
|||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数较上年执行数 | ||||||||||||||||||||||
类 |
类名 |
款 |
款名 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增长% | |||||||||||||||||
合计 |
17327.29 |
20,855.83 |
1,255.00 |
19,600.83 |
3,528.54 |
20.36 | ||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15379.33 |
16,859.10 |
1,134.77 |
15,724.33 |
1,479.77 |
9.62 | |||||||||||||||||||
2 |
民政管理事务 |
998.9 |
1,241.29 |
485.75 |
755.55 |
242.39 |
24.27 | |||||||||||||||||||
1 |
行政运行 |
309.74 |
361 |
360.58 |
0.42 |
51.26 |
16.55 | |||||||||||||||||||
2 |
一般行政管理事务 |
27.91 |
11.18 |
11.18 |
-16.73 |
-59.94 | ||||||||||||||||||||
3 |
机关服务 |
119.67 |
125.16 |
125.16 |
5.49 |
4.59 | ||||||||||||||||||||
4 |
拥军优属 |
7.5 |
7.5 |
7.50 |
100 | |||||||||||||||||||||
5 |
老龄事务 |
84.22 |
74.6 |
74.6 |
-9.62 |
-11.42 | ||||||||||||||||||||
6 |
民间组织管理 |
10 |
5 |
5 |
-5.00 |
-50.00 | ||||||||||||||||||||
7 |
行政区划和地名管理 |
45.91 |
107 |
107 |
61.09 |
133.06 | ||||||||||||||||||||
8 |
基层政权和社区建设 |
9.25 |
460 |
460 |
450.75 |
4872.97 | ||||||||||||||||||||
99 |
其他民政管理事务支出 |
392.2 |
89.85 |
89.85 |
-302.35 |
-77.09 | ||||||||||||||||||||
5 |
行政事业单位离退休 |
179.87 |
169.15 |
169.15 |
-10.72 |
-5.96 | ||||||||||||||||||||
1 |
归口管理的行政单位离退休 |
159.22 |
146.16 |
146.16 |
-13.06 |
-8.20 | ||||||||||||||||||||
2 |
事业单位离退休 |
20.65 |
22.99 |
22.99 |
2.34 |
11.33 | ||||||||||||||||||||
8 |
抚恤 |
327.82 |
274.13 |
171.81 |
102.32 |
-53.69 |
-16.38 | |||||||||||||||||||
1 |
死亡抚恤 |
-203.58 |
-100.00 | |||||||||||||||||||||||
2 |
伤残抚恤 |
203.58 |
200.23 |
171.81 |
28.42 |
-3.35 |
-1.64 | |||||||||||||||||||
4 |
优抚事业单位支出 |
100 |
35 |
35 |
-65.00 |
-65.00 | ||||||||||||||||||||
99 |
其他优抚支出 |
23.74 |
38.9 |
38.9 |
15.16 |
63.86 | ||||||||||||||||||||
9 |
退役安置 |
609.13 |
855.33 |
108.33 |
747 |
246.20 |
40.42 | |||||||||||||||||||
1 |
退役士兵安置 |
415.9 |
700 |
700 |
284.10 |
68.31 | ||||||||||||||||||||
2 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
110.23 |
115.33 |
108.33 |
7 |
5.10 |
4.63 | |||||||||||||||||||
3 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
56 |
10 |
10 |
-46.00 |
-82.14 | ||||||||||||||||||||
4 |
退役士兵管理教育 |
27 |
30 |
30 |
3.00 |
11.11 | ||||||||||||||||||||
10 |
社会福利 |
478.75 |
730 |
193.42 |
536.58 |
251.25 |
52.48 | |||||||||||||||||||
1 |
儿童福利 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
100 | |||||||||||||||||||||
2 |
老年福利 |
260 |
260 |
260.00 |
100 | |||||||||||||||||||||
4 |
殡葬 |
478.75 |
469.94 |
193.42 |
276.52 |
-8.81 |
-1.84 | |||||||||||||||||||
15 |
自然灾害生活救助 |
196.79 |
70 |
70 |
-126.79 |
-64.43 | ||||||||||||||||||||
2 |
地方自然灾害生活补助 |
66.79 |
60 |
60 |
-6.79 |
-10.17 | ||||||||||||||||||||
99 |
其他自然灾害生活救助支出 |
130 |
10 |
10 |
-120.00 |
-92.31 | ||||||||||||||||||||
19 |
最低生活保障 |
11380 |
12,372.00 |
12,372.00 |
992.00 |
8.72 | ||||||||||||||||||||
1 |
城市最低生活保障金支出 |
2655 |
2,970.00 |
2,970.00 |
315.00 |
11.86 | ||||||||||||||||||||
2 |
农村最低生活保障金支出 |
8725 |
9,402.00 |
9,402.00 |
677.00 |
7.76 | ||||||||||||||||||||
20 |
临时救助 |
1030.34 |
1,080.00 |
1,080.00 |
49.66 |
4.82 | ||||||||||||||||||||
1 |
临时救助支出 |
981.34 |
1,000.00 |
1,000.00 |
18.66 |
1.90 | ||||||||||||||||||||
2 |
流浪乞讨人员救助支出 |
49 |
80 |
80 |
31.00 |
63.27 | ||||||||||||||||||||
25 |
其他生活救助 |
0.81 |
61.63 |
0.75 |
60.88 |
60.82 |
7508.64 | |||||||||||||||||||
1 |
其他城市生活救助
|
0.81 |
0.75 |
0.75 |
-0.06 |
-7.41 | ||||||||||||||||||||
2 |
其他农村生活救助 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
100 | |||||||||||||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
46.91 |
5.57 |
5.57 |
-41.34 |
-88.13 | ||||||||||||||||||||
1 |
其他社会保障和就业支出 |
46.91 |
5.57 |
5.57 |
-41.34 |
-88.13 | ||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1887.47 |
3,842.29 |
64.5 |
3,777.80 |
1954.82 |
103.57 | |||||||||||||||||||
5 |
医疗保障 |
1887.47 |
3,842.29 |
64.5 |
3,777.80 |
1,954.82 |
103.57 | |||||||||||||||||||
1 |
行政单位医疗 |
33.53 |
24.57 |
24.57 |
-8.96 |
-26.72 | ||||||||||||||||||||
2 |
事业单位医疗 |
17.41 |
21.84 |
21.84 |
4.43 |
25.45 | ||||||||||||||||||||
3 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.84 |
5.44 |
2.4 |
0.48 |
6.52 | |||||||||||||||||||
4 |
优抚对象医疗补助 |
67.23 |
400 |
400 |
332.77 |
494.97 | ||||||||||||||||||||
9 |
城乡医疗救助 |
1737 |
3,370.00 |
3,370.00 |
1,633.00 |
94.01 | ||||||||||||||||||||
99 |
其他医疗保障支出 |
24.94 |
18.04 |
12.64 |
5.4 |
-6.90 |
-27.67 | |||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
8 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
80 |
80 |
80.00 |
100 | |||||||||||||||||||||
1 |
农业 |
80 |
80 |
80.00 |
100 | |||||||||||||||||||||
99 |
其他农业支出 |
80 |
80 |
80.00 |
100 | |||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
74.44 |
100 | ||||||||||||||||||||
2 |
住房改革支出 |
60.49 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
13.95 |
23.06 | |||||||||||||||||||
1 |
住房公积金 |
60.49 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
13.95 |
23.06 | |||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表
| |||||
民政局(汇总) |
万元 | ||||
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |||
类 |
类名 |
款 |
人员经费 |
公用经费 | |
合计 |
1,170.60 |
84.40 | |||
301 |
工资福利支出 |
630.43 |
|||
01 |
基本工资 |
203.91 |
|||
02 |
津贴补贴 |
134.49 |
|||
03 |
奖金 |
16.87 |
|||
04 |
社会保障缴费 |
42.73 |
|||
07 |
奖励性绩效 |
43.70 |
|||
07 |
基础性绩效 |
65.55 |
|||
99 |
其他工资福利支出 |
123.19 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
84.40 | |||
01 |
办公费 |
7.00 | |||
02 |
印刷费 |
0.30 | |||
05 |
水费 |
1.30 | |||
06 |
电费 |
5.10 | |||
07 |
邮电费 |
5.05 | |||
09 |
物业管理费 |
3.00 | |||
11 |
差旅费 |
9.40 | |||
13 |
维修(护)费 |
3.00 | |||
15 |
会议费 |
1.50 | |||
16 |
培训费 |
2.30 | |||
17 |
公务接待费 |
17.40 | |||
26 |
劳务费 |
2.82 | |||
28 |
工会经费 |
13.15 | |||
29 |
福利费 |
1.67 | |||
31 |
公务用车运行维护费 |
6.40 | |||
39 |
其他交通费用 |
||||
99 |
其他商品和服务支出 |
5.00 | |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
540.17 |
|||
02 |
退休费 |
169.15 |
|||
09 |
奖励金 |
0.23 |
|||
11 |
住房公积金 |
55.73 |
|||
51 |
医疗补助 |
18.08 |
|||
52 |
大额医疗 |
9.26 |
|||
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
287.71 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
民政局(汇总) |
万元 | |
项目 |
上年执行数 |
本年预算数 |
0、合计 |
70.99 |
63.15 |
1、因公出国(境)费用 |
||
2、公务接待费 |
37.82 |
47.75 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
33.17 |
15.4 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
33.17 |
15.4 |
其中:(2)公务用车购置 |
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
民政局(汇总) |
万元 | |||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||
类 |
类名 |
款 |
款名 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
2,193.00 |
2,193.00 | ||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,591.00 |
1,591.00 | |||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 | |||||||||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 | |||||||||
229 |
其他支出 |
602.00 |
602.00 | |||||||||
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
602.00 |
602.00 | |||||||||
99 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
602.00 |
602.00 | |||||||||
部门收支总表 |
|||
民政局(汇总) |
万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
20,855.83 |
一、本年支出 |
23,249.79 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
2,193.00 |
(一)一般公共服务 |
|
(三)事业收入 |
(二)国防支出 |
||
(四)事业单位经营收入 |
(三)公共安全支出 |
||
(五)其他收入 |
(四)教育支出 |
||
(五)科学技术支出 |
|||
(六)文化体育与传媒支出 |
|||
(七)社会保障和就业支出 |
17,056.63 | ||
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
3,845.73 | ||
(九)节能环保支出 |
|||
(十)城乡社区支出 |
1,591.00 | ||
(十一)农林水支出 |
80.00 | ||
(十二)交通运输支出 |
|||
(十三)资源勘探信息等支出 |
|||
(十四)商业服务业等支出 |
|||
(十五)金融支出 |
|||
(十六)国土海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
74.44 | ||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十)预备费 |
|||
(二十一)其他支出 |
602.00 | ||
本年收入合计 |
23,048.83 |
(二十二)转移性支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
(二十三)债务还本支出 |
||
上年结转 |
200.96 |
(二十四)债务付息支出 |
|
(二十五)债务发行费用 |
|||
本年支出合计 |
23,249.79 | ||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
23,249.79 |
支出总计 |
23,249.79 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||||
民政局(汇总) |
万元 |
||||||||||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 | ||||||||||
类 |
类名 |
款 |
款名 |
项 |
|||||||||||||||
合计 |
23,249.79 |
200.96 |
20,855.83 |
2,193.00 |
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17,056.63 |
197.53 |
16,859.10 |
|||||||||||||||
02 |
民政管理事务 |
1,321.09 |
79.80 |
1,241.29 |
|||||||||||||||
01 |
行政运行 |
361.00 |
361.00 |
||||||||||||||||
02 |
一般行政管理事务 |
11.18 |
11.18 |
||||||||||||||||
03 |
机关服务 |
125.16 |
125.16 |
||||||||||||||||
04 |
拥军优属 |
7.50 |
7.50 |
||||||||||||||||
05 |
老龄事务 |
78.21 |
3.61 |
74.60 |
|||||||||||||||
06 |
民间组织管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
07 |
行政区划和地名管理 |
177.18 |
70.18 |
107.00 |
|||||||||||||||
08 |
基层政权和社区建设 |
460.00 |
460.00 |
||||||||||||||||
99 |
其他民政管理事务支出 |
95.85 |
6.00 |
89.85 |
|||||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
169.15 |
169.15 |
||||||||||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
146.16 |
146.16 |
||||||||||||||||
02 |
事业单位离退休 |
22.99 |
22.99 |
||||||||||||||||
08 |
抚恤 |
278.92 |
4.79 |
274.13 |
|||||||||||||||
01 |
死亡抚恤 |
4.79 |
4.79 |
||||||||||||||||
02 |
伤残抚恤 |
200.23 |
200.23 |
||||||||||||||||
04 |
优抚事业单位支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||||||||||||
99 |
其他优抚支出 |
38.90 |
38.90 |
||||||||||||||||
09 |
退役安置 |
872.05 |
16.72 |
855.33 |
|||||||||||||||
01 |
退役士兵安置 |
701.85 |
1.85 |
700.00 |
|||||||||||||||
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
119.20 |
3.87 |
115.33 |
|||||||||||||||
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
15.00 |
5.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
04 |
退役士兵管理教育 |
36.00 |
6.00 |
30.00 |
|||||||||||||||
10 |
社会福利 |
816.22 |
86.22 |
730.00 |
|||||||||||||||
01 |
儿童福利 |
0.06 |
0.06 |
||||||||||||||||
02 |
老年福利 |
260.00 |
260.00 |
||||||||||||||||
04 |
殡葬 |
556.16 |
86.22 |
469.94 |
|||||||||||||||
15 |
自然灾害生活救助 |
80.00 |
10.00 |
70.00 |
|||||||||||||||
02 |
地方自然灾害生活补助 |
70.00 |
10.00 |
60.00 |
|||||||||||||||
99 |
其他自然灾害生活救助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
19 |
最低生活保障 |
12,372.00 |
12,372.00 |
||||||||||||||||
01 |
城市最低生活保障金支出 |
2,970.00 |
2,970.00 |
||||||||||||||||
02 |
农村最低生活保障金支出 |
9,402.00 |
9,402.00 |
||||||||||||||||
20 |
临时救助 |
1,080.00 |
1,080.00 |
||||||||||||||||
01 |
临时救助支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||||||
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||
25 |
其他生活救助 |
61.63 |
61.63 |
||||||||||||||||
01 |
其他城市生活救助 |
0.75 |
0.75 |
||||||||||||||||
02 |
其他农村生活救助 |
60.88 |
60.88 |
||||||||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||
01 |
其他社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,845.73 |
3.44 |
3,842.29 |
|||||||||||||||
05 |
医疗保障 |
3,845.73 |
3.44 |
3,842.29 |
|||||||||||||||
01 |
行政单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
||||||||||||||||
02 |
事业单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
||||||||||||||||
03 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
7.84 |
||||||||||||||||
04 |
优抚对象医疗补助 |
403.44 |
3.44 |
400.00 |
|||||||||||||||
09 |
城乡医疗救助 |
3,370.00 |
3,370.00 |
||||||||||||||||
99 |
其他医疗保障支出 |
18.04 |
18.04 |
||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||||||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||
01 |
农业 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||
99 |
其他农业支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
74.44 |
74.44 |
||||||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
74.44 |
74.44 |
||||||||||||||||
01 |
住房公积金 |
74.44 |
74.44 |
||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||||||
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||||||
99 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||
民政局(汇总) |
万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上级支出 |
事业单位经营支出 | |||||||||
类 |
类名 |
款 |
款名 |
项 | |||||||||||
合计 |
23,249.79 |
1,255.00 |
21,994.79 |
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17,056.63 |
1,134.77 |
15,921.85 |
|||||||||||
02 |
民政管理事务 |
1,321.09 |
485.75 |
835.34 |
|||||||||||
01 |
行政运行 |
361.00 |
360.58 |
0.42 |
|||||||||||
02 |
一般行政管理事务 |
11.18 |
11.18 |
||||||||||||
03 |
机关服务 |
125.16 |
125.16 |
||||||||||||
04 |
拥军优属 |
7.50 |
7.50 |
||||||||||||
05 |
老龄事务 |
78.21 |
78.21 |
||||||||||||
06 |
民间组织管理 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
07 |
行政区划和地名管理 |
177.18 |
177.18 |
||||||||||||
08 |
基层政权和社区建设 |
460.00 |
460.00 |
||||||||||||
99 |
其他民政管理事务支出 |
95.85 |
95.85 |
||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
169.15 |
169.15 |
||||||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
146.16 |
146.16 |
||||||||||||
02 |
事业单位离退休 |
22.99 |
22.99 |
||||||||||||
08 |
抚恤 |
278.92 |
171.81 |
107.11 |
|||||||||||
01 |
死亡抚恤 |
4.79 |
4.79 |
||||||||||||
02 |
伤残抚恤 |
200.23 |
171.81 |
28.42 |
|||||||||||
04 |
优抚事业单位支出 |
35.00 |
35.00 |
||||||||||||
99 |
其他优抚支出 |
38.90 |
38.90 |
||||||||||||
09 |
退役安置 |
872.05 |
108.33 |
763.72 |
|||||||||||
01 |
退役士兵安置 |
701.85 |
701.85 |
||||||||||||
02 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
119.20 |
108.33 |
10.87 |
|||||||||||
03 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||
04 |
退役士兵管理教育 |
36.00 |
36.00 |
||||||||||||
10 |
社会福利 |
816.21 |
193.42 |
622.80 |
|||||||||||
01 |
儿童福利 |
0.06 |
0.06 |
||||||||||||
02 |
老年福利 |
260.00 |
260.00 |
||||||||||||
04 |
殡葬 |
556.15 |
193.42 |
362.74 |
|||||||||||
15 |
自然灾害生活救助 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
02 |
地方自然灾害生活补助 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||
99 |
其他自然灾害生活救助支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
19 |
最低生活保障 |
12,372.00 |
12,372.00 |
||||||||||||
01 |
城市最低生活保障金支出 |
2,970.00 |
2,970.00 |
||||||||||||
02 |
农村最低生活保障金支出 |
9,402.00 |
9,402.00 |
||||||||||||
20 |
临时救助 |
1,080.00 |
1,080.00 |
||||||||||||
01 |
临时救助支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||||||
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
25 |
其他生活救助 |
61.63 |
0.75 |
60.88 |
|||||||||||
01 |
其他城市生活救助 |
0.75 |
0.75 |
||||||||||||
02 |
其他农村生活救助 |
60.88 |
60.88 |
||||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||
01 |
其他社会保障和就业支出 |
5.57 |
5.57 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,845.73 |
64.50 |
3,781.23 |
|||||||||||
05 |
医疗保障 |
3,845.73 |
64.50 |
3,781.23 |
|||||||||||
01 |
行政单位医疗 |
24.57 |
24.57 |
||||||||||||
02 |
事业单位医疗 |
21.84 |
21.84 |
||||||||||||
03 |
公务员医疗补助 |
7.84 |
5.44 |
2.40 |
|||||||||||
04 |
优抚对象医疗补助 |
403.44 |
403.44 |
||||||||||||
09 |
城乡医疗救助 |
3,370.00 |
3,370.00 |
||||||||||||
99 |
其他医疗保障支出 |
18.04 |
12.64 |
5.40 |
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,591.00 |
1,591.00 |
||||||||||||
213 |
农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
01 |
农业 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
99 |
其他农业支出 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
|||||||||||
02 |
住房改革支出 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
|||||||||||
01 |
住房公积金 |
74.44 |
55.73 |
18.71 |
|||||||||||
229 |
其他支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||
99 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
602.00 |
602.00 |
||||||||||||