[ 索引号 ] 115002420091463560/2025-00141
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县交通运输委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-16
[ 发布日期 ] 2025-10-16

重庆市酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)2024年度决算说明

字号:

    一、单位基本情况

(一)职能职责

酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)为县政府组成部门(直属行政单位),内设10个职能处室,主要职能:

1.贯彻执行国家有关交通运输法律、法规、规章和方针政策。负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题。指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展规划,构建综合交通运输网络。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划和年度计划,统筹平衡公路、水路、铁路、民航等多种运输行业规划与发展,并组织实施。组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施。负责交通行业综合统计工作。参与拟订物流业发展规划,执行有关政策和标准。

3.综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系。培育、管理、发展交通运输市场。组织公路、水运、公共客运、巡游出租车、网约出租车等各种运输方式,协调中、市垂直管理的铁路、民航、邮政、高速公路等方面涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导巡游出租车、网约出租车行业管理工作。

5.负责全县所辖地方通航水域交通安全监督管理工作,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作。负责和协调船员管理有关工作。负责地方管理通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、制度及标准,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

7.负责提出全县公路、水路、地方铁路、通用航空固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责所属单位国有资产的监督管理。

8.承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护。 

9.负责铁路、民航重大项目协调工作。执行地方铁路建设发展的相关政策,编制全县铁路线网和枢纽专项规划,负责开展铁路领域合作交流工作。负责铁路建设发展统计分析。协调推进全县铁路项目建设。承担地方铁路建设市场的监管工作,按规定对地方铁路质量安全进行监督管理。按规定权限承担地方铁路的设计管理和监督实施,按分工承担铁路综合交通枢纽建设管理有关工作。执行通用航空建设发展的相关政策,编制通用航空和航空枢纽专项规划。协调推进民航机场、通用机场项目建设,按权限承担民航、通用机场建设管理有关工作。

10.负责县级交通运输领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇(街道)交通运输综合执法工作。

11.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导行业生态环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业的信息化建设。指导交通运输行业职业技能和培训工作。

12.指导行业安全生产和应急管理工作。协调全县较大及以上交通突发公共事件的应急管理和处置。做好重点物资、紧急客货运输和高峰客运的组织协调工作。承担交通国防动员有关工作。

13.依法负责对本行业建设项目招投标活动实施具体监督,负责项目合同签订后的监督管理。

14.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作。

15.负责机关、所属单位和所主管社会组织党建工作。负责交通运输行业综合治理工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为独立核算的行政单位1个,内设办公室、行政审批和法规科、规划科、财务审计科、组织人事科、公路建设管理科、公路养护管理科、港航铁路民航科、综合运输管理科、安全监督科10个内设机构。与上年比较无增减内设机构。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11927.32万元。收、支与2023年度相比,减少13808.90万元,下降53.7%,主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。

1.收入情况。2024年度收入合计11927.32万元,与2023年度相比,减少13808.90万元,下降53.7%,主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。其中:财政拨款收入11927.32万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计11927.32万元,与2023年度相比,减少13808.90万元,下降53.7%,主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。其中:基本支出523.47万元,占4.4%;项目支出11403.85万元,占95.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11927.32万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少13808.90万元,下降53.7%。主要原因是公路基础设施建设项目减少以及财政局将建设计划资金指标直接调剂至各预算单位。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10749.68万元,与2023年度相比,减少7545.09万元,下降41.2%主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。较年初预算数减少5304.65万元,下降33.0%主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10749.68万元,与2023年度相比,减少7545.09万元,下降41.2%主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少。较年初预算数减少5304.65万元,下降33.0%主要原因是渝怀二线涪陵至梅江段酉阳境内征地拆迁费、酉龚路退地对价款、酉沿高速公路经营亏损补贴、普通省道和农村公路项目减少

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出1.24万元,占0.0%,较年初预算数无增减。

2)社会保障和就业支出78.36万元,占0.7%,较年初预算数增加2.19万元,增长2.9%,主要原因是人员正常调资及社保缴纳基数上调。

3)卫生健康支出21.41万元,占0.2%,较年初预算数减少4.05万元,下降15.9%,主要原因是在职转退休,卫生健康支出减少。

4)农林水支出3806.29万元,占35.4%,较年初预算数增加3799.33万元,增长54588.1%,主要原因是农村基础设施建设项目增加。

5)交通运输支出6814.21万元,占63.4%,较年初预算数减少9077.58万元,下降57.1%,主要原因是车购税用于公路等基础设施建设减少,车购税用于农村公路建设支出减少。

6住房保障支出28.17万元,占0.3%,较年初预算数减少24.54万元,下降46.6%,主要原因是农村危房改造资金未支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出523.47万元。

其中:

人员经费369.83万元,与2023年度相比,减少81.32万元,下降18.0%,主要原因是减少养老保险职业年金补缴支出。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。

公用经费153.64万元,与2023年度相比,增加48.84万元,增长46.6%,主要原因是下属单位职工在职工食堂就餐支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入932.39万元,与2023年度相比,减少6509.05万元,下降87.5%,主要原因是减少酉彭高速临时用地项目支出、减少酉龚路退地算账对价款支出、普通省道和农村公路支出减少、轮船公司破产遗留问题化解经费支出减少。本年支出932.39万元,与2023年度相比,减少6509.05万元,下降87.5%,主要原因是减少酉彭高速临时用地项目支出、减少酉龚路退地算账对价款支出、普通省道和农村公路支出减少、轮船公司破产遗留问题化解经费支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出245.25万元,基本支出0.00万元,项目支出245.25万元,主要用于政企分离改革原国有企业补缴税金支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.42万元,较年初预算数减少0.08万元,下降0.9%,主要原因是公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少2.46万元,下降22.6%,主要原因是公务车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费7.50万元,主要用于公务车日常运行维护支出,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少3.00万元,下降28.6%,主要原因是按财政要求降低公务车运行维护费标准。

公务接待费0.92万元,主要用于接待上级部门检查工作支出,费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降8.0%,主要原因是按财政要求,厉行节约,降低接待支出。较上年支出数增加0.54万元,增长142.1%,主要原因是上级部门工作检查次数增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待25批次155人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费59.16元,车均购置费0万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.90万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降10.0%,主要原因是相关工作会议减少,本年度培训费支出1.29万元,与2023年度相比,增加0.48万元,增长59.3%,主要原因是上级部门安排工作培训次数增加,本年度差旅费支出5.82万元,2023年度相比,增加2.66万元,增长84.2%,主要原因是下乡检查农村公路建设及乡村振兴工作次数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出153.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加48.84万元,增长46.6%,主要原因是下属单位职工在职工食堂就餐支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金10207.58万元。从评价情况来看,公路日常养护、火车站环境整治、酉龚公路退地算账对价款、交通专项补助资金、普通省道和农村公路、酉阳县2023年农村基础设施后续管护公益性岗位、丁市镇丁后路至周家寨道路扩建工程、2024年农村基础设施后续管护公益性岗位、酉阳县南腰界镇政府至大坝祠堂道路改扩建工程、酉阳县南腰界镇南界村杨家寨道路改建工程、酉阳县两罾乡金丝楠村岩上坡至斜石板路面改造工程,财务管理,项目达到预期要求,项目组织、对外招标与工程管理规范,为项目有序开展提供了保障。(详见附件1)

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾伟023-75580018


收入支出决算总表

公开01

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,749.68

一、一般公共服务支出

1.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

932.39

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

245.25

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

78.36

九、卫生健康支出

21.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

932.39

十二、农林水支出

3,806.29

十三、交通运输支出

6,814.21

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

245.25

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,927.32

本年支出合计

11,927.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

11,927.32

总计

11,927.32

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

11,927.32

11,927.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

932.39

932.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

213.39

213.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

213.39

213.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,806.29

3,806.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,392.99

3,392.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3,386.99

3,386.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

413.00

413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

413.00

413.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6,814.21

6,814.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6,813.31

6,813.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

395.53

395.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

6,316.40

6,316.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

245.25

245.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

245.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

245.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,927.32

523.47

11,403.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.24

0.00

1.24

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.24

0.00

1.24

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1.24

0.00

1.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.36

78.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.41

21.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

932.39

0.00

932.39

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

213.39

0.00

213.39

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

213.39

0.00

213.39

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,806.29

0.00

3,806.29

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,392.99

0.00

3,392.99

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3,386.99

0.00

3,386.99

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

413.00

0.00

413.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

413.00

0.00

413.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

6,814.21

395.53

6,418.68

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

6,813.31

395.53

6,417.78

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

395.53

395.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

6,316.40

0.00

6,316.40

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

11.38

0.00

11.38

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.17

28.17

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

245.25

0.00

245.25

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

0.00

245.25

0.00

0.00

0.00

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

0.00

245.25

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,749.68

一、一般公共服务支出

1.24

1.24

二、政府性基金预算财政拨款

932.39

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

245.25

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

78.36

78.36

九、卫生健康支出

21.41

21.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

932.39

932.39

十二、农林水支出

3,806.29

3,806.29

十三、交通运输支出

6,814.21

6,814.21

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.17

28.17

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

245.25

245.25

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

11,927.32

本年支出合计

11,927.32

10,749.68

932.39

245.25

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

11,927.32

总计

11,927.32

10,749.68

932.39

245.25

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,749.68

523.47

10,226.21

201

一般公共服务支出

1.24

0.00

1.24

20132

组织事务

1.24

0.00

1.24

2013202

一般行政管理事务

1.24

0.00

1.24

208

社会保障和就业支出

78.36

78.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

78.36

78.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.01

34.01

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.81

19.81

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

24.53

24.53

0.00

210

卫生健康支出

21.41

21.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.41

21.41

0.00

2101101

行政单位医疗

16.81

16.81

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.60

4.60

0.00

213

农林水支出

3,806.29

0.00

3,806.29

21301

农业农村

0.30

0.00

0.30

2130153

耕地建设与利用

0.30

0.00

0.30

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,392.99

0.00

3,392.99

2130504

农村基础设施建设

3,386.99

0.00

3,386.99

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

413.00

0.00

413.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

413.00

0.00

413.00

214

交通运输支出

6,814.21

395.53

6,418.68

21401

公路水路运输

6,813.31

395.53

6,417.78

2140101

行政运行

395.53

395.53

0.00

2140104

公路建设

6,316.40

0.00

6,316.40

2140106

公路养护

90.00

0.00

90.00

2140199

其他公路水路运输支出

11.38

0.00

11.38

21402

铁路运输

0.90

0.00

0.90

2140299

其他铁路运输支出

0.90

0.00

0.90

221

住房保障支出

28.17

28.17

0.00

22102

住房改革支出

28.17

28.17

0.00

2210201

住房公积金

28.17

28.17

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

342.00

302

商品和服务支出

153.64

310

资本性支出

30101

基本工资

110.62

30201

办公费

105.61

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

71.98

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

56.74

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.73

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.01

30206

电费

1.53

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

19.81

30207

邮电费

2.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

17.84

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

11.02

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.42

30211

差旅费

4.14

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

28.17

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.40

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

27.83

30215

会议费

0.90

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.29

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.92

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

25.63

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.69

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.28

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.50

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

14.04

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

369.83

公用经费合计

153.64

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

932.39

932.39

0.00

932.39

0.00

212

城乡社区支出

0.00

932.39

932.39

0.00

932.39

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

213.39

213.39

0.00

213.39

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

213.39

213.39

0.00

213.39

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

19.00

19.00

0.00

19.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

19.00

19.00

0.00

19.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

245.25

245.25

223

国有资本经营预算支出

245.25

245.25

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

245.25

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

245.25

245.25








备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表

公开09

单位:酉阳土家族苗族自治县交通运输委员会(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

153.64

(一)支出合计

8.42

8.42

(一)行政单位

153.64

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.50

7.50

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

7.50

7.50

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.92

0.92

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.92

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

25

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

155

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.90

三、培训费

1.29

四、差旅费

5.82

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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