[ 索引号 ] 11500242MB1D79349P/2025-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-10
[ 发布日期 ] 2025-02-10

酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局2025年预算公开说明

字号:

酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局

2025年部门预算情况说明

         一、单位基本情况

       (一)职能职责

县规划和自然资源局贯彻落实党中央关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府的工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。按权限承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行中、市全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行中、市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、市自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用市级标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度,承担全县国土空间规划、详细规划、相关专项规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划编制、报批和监督实施工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和中、市城乡规划政策并监督实施。承担由县政府制定的近期建设规划的具体工作。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责历史文化名城总体规划及其专项规划编制,承担历史文化名城、名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,承担生态保护补偿相关工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策,负责全县耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡任务。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导乡镇(街道)有关综合行政执法工作。

16.依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督,负责项目合同签订后的监督管理。

17.负责机关、所属单位党群工作。

18.归口管理酉阳土家族苗族自治县林业局。

19.承担酉阳土家族苗族自治县规划委员会的日常工作。

20.管理基层所。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。县规划自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步深化“放管服”改革,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制的预算单位包括县规划和自然资源局(本级)、规划和自然资源事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、地质灾害环境监测站、国土整治中心、土地房屋征收中心7个单位及桃花源所等14个乡镇所,共计21个单位构成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数10526.06万元,其中:一般公共预算拨款9860.30万元,政府性基金预算拨款665.76万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少113.67万元,主要是自然资源海洋气象等支出减少。

(二)支出预算:2025年年初预算数10526.06万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出436.86万元,卫生健康支出支出148.77万元,城乡社区支出2698.87万元,农林水支出2409.47万元,自然资源海洋气象等支出3637.70万元,住房保障支出226.81万元,灾害防治及应急管理支出967.58万元;支出较去年减少113.67万元,主要是基本支出减少112.51万元,项目支出减少1.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9680.30万元,一般公共预算财政拨款支出9680.30万元,比2024年减少289.48万元。其中:基本支出2972.83万元,比2024年减少112.51万元,主要原因是因机构改革,县规划和自然资源综合行政执法支队划转至县城市管理综合行政执法支队,人员经费及日常公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出6887.47万元,比2024年减少176.98万元,主要原因是自然资源海洋气象等支出较上年减少。主要用于地质灾害防治、土地报件工作、矿产资源管理、自然资源调查与确权登记、规划监察执法、两违清理整顿、应急指挥中心维护、国有土地征收、征地和拆迁补偿、生态保护修复治理等重点工作。

2025年政府性基金预算收入665.76万元,政府性基金预算支出665.76万元,比2024年增加175.81万元,主要原因是城乡社区支出较上年增加。主要用于地质灾害防治。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21.35万元,比2024年减少18.54万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)业务;公务接待费5.80万元,比20240万元,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,严格控制接待人数;公务用车运行维护费    15.55万元,比2024年增加6.46万元,主要原因是2024年度新购1辆公务用车,公务用车运行维护费增加;公务用车购置费0万元,比2024年减少25万元;主要原因是本年度无购置公务用车计划安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费301.84万元,比上年减少22.30万元,主要原因为因机构改革,县规划和自然资源综合行政执法支队划转至县城市管理综合行政执法支队,日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额745万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算745万元;其中一般公共预算拨款政府采购745万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算745万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款6887.47万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈丽苹 , 联系方式:023-75552702


扫一扫在手机打开当前页

文件下载

相关链接