一、单位基本情况
(一)职能职责
主要职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托,向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建设。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建设 。
(二)单位构成
酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门,为正科级,内设14个职能科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数6884.72万元,其中:一般公共预算拨款6884.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加550.67万元,主要是一般公共预算拨款增加550.67万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数6884.72万元,其中:一般公共服务支出预算788.31万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算145.59万元,卫生健康支出预算36.29万元,住房保障支出预算48.38万元,农林水支出5477.38万元,粮油物资储备支出388.75万元。支出预算较2022年增加550.67万元,主要是基本支出预算增加110.35万元,项目支出预算增加440.32万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入6884.72万元,一般公共预算财政拨款支出6884.72万元,比2022年增加550.67万元。其中:基本支出747.42万元,比2022年增加110.35万元,主要原因是在职人员工资福利、社保及公积金正常调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6137.3万元,比2022年增加440.32万元,主要原因是项目增加。
酉阳土家族苗族自治县发展和改革委员会2023年无使用政
府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算7万元,比2022年减少8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费0万元,比2022年减少8万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控公务接待经费支出;公务用车运行维护费7万元,比2022年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费112.94万元,比上年减少8.53万元,主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款6137.3万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:冉志容 联系方式:023-75552347