[ 索引号 ] 11500242009146364T/2025-00173
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-10
[ 发布日期 ] 2025-02-10

酉阳土家族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室(本级)2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责县人大常委会机关的综合服务工作。

2、负责组织县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作,办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。

3、负责人大专委会联席会议等会议的会务工作。

4、根据县人大常委会工作报告,分解县人大常委会工作任务。

5、拟定县人大常委会执法检查、工作调研方案。

6、负责县人大常委会领导活动安排,拟定常委会每月、每周工作计划。

7、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发、工作值班等工作。

8、负责县人大常委会机关人事管理、政治学习、离退休人员管理服务、安全保卫、接待和外事联络等工作。

9、负责县人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作。

10、负责县人大常委会信访工作;负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。

11、办理与本办工作有关的代表议案、建议、批评和意见;受主任会议委托,办理有关地方立法的工作。

12、办理县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

(二)单位构成

酉阳土家族苗族自治县人大常委会机关内设七委一室,即县人大财经委、县人大社建民族委、县人大监察法制委(县人大常委会法工委)、县人大常委会城环工委、县人大常委会预算工委、县人大常委会代表工委、县人大农委、县人大常委会办公室。

本单位共有全额拨款行政编制41名(其中单列行政编制6名)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2227.48万元,其中:一般公共预算拨款2227.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加86.72万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加86.72万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数2227.48万元,其中:一般公共服务支出预算1795.26万元,社会保障和就业支出预算258.32 万元,卫生健康支出预算77.97万元,农林水支出13.44万元,住房保障支出预算82.49万元。支出预算较2024年增加86.72万元,主要是基本支出预算减少112.41万元,项目支出预算增加199.13万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2227.48万元,一般公共预算财政拨款支出2227.48万元,比2024年增加86.72万元。其中:基本支出1311.15万元,比2024年减少112.41万元,主要原因是2025年预算开支人数比2024年减少了5人,行政参公单位公用经费综合定额减少21%;规范公务员津贴补贴改革后,公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制,养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整,年终一次性奖金规范编制等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出916.33万元,比2024年增加199.13万元,主要原因是2025年预算增加新购公务车辆2台共计50万元,文体中心会议室维修维护费167.13万元,主要用于十八届人大六次、七次会议费及常委会会议费、2025年县乡两级代表履职经费、乡镇主席团工作经费,文体中心会议室维修维护,新购公务用车2台等。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算72.32万元,比2024年增加53.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费8.32万元,与上年持平;公务用车运行维护费14万元,比2024年或增加3.5万元,主要原因是预算比上年多一台公务用车编制;公务用车购置费50万元,比2024年增加50万元;主要原因是2025年新购公务用车2台。

五、其他重要事项的情况说明

(一)2025年一般公共预算财政拨款运行经费195.01万元,比上年减少16.17万元,主要原因为单位在编人员减少5人,预算减少14万元;增加一辆公务车运行费3.5万元等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0  万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款916.33万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:冉凤英     联系方式:  023-75552141

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