[ 索引号 ] 11500242009146364T/2025-00169
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-10
[ 发布日期 ] 2025-02-10

中共酉阳土家族苗族自治县委政策研究中心2025年单位预算情况说明

字号:

一、单位基本情况

(一)职能职责

根据中央、市委的重大部署和县委的重大决策开展调查研究;草拟重大政策性文件和党代会、全委会报告等县委重要文稿材料。统筹县委主要领导讲话材料的起草、初审工作;收集整理有关信息,并向县委提供决策参考;完成县委办公室交办的其他工作。

(二)单位构成

设置内设机构4个,分别是:

综合科。负责日常工作统筹调度、综合协调等工作,完成领导交办的其他事项。

信息资料科。负责有关文件材料的立卷归档等工作,参与有关重要报告、讲话、文件等材料起草工作。

政策研究科。负责对中央、市委重大决策部署的分析、研究和提出参考意见等,参与有关重要报告、讲话、文件等材料起草工作。

产业发展调研科。负责对全县产业集群、产业链和主导产业选择的理论、产业结构和布局等开展调研工作。参与有关重要报告、讲话、文件等材料起草工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数221.68万元,其中:一般公共预算拨款221.68万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加29.78万元,主要是2025年人员增加1人,增加工资福利支出27.6万元,公用经费增加2.17万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数221.68万元,其中:一般公共服务支出预算169.56万元,社会保障和就业支出预算30.47万元,卫生健康支出预算10.86万元,住房保障支出预算10.80万元。支出预算较2024年增加29.78万元,主要是基本支出预算增加29.78万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入221.68万元,一般公共预算财政拨款支出221.68万元,比2024年增加29.78万元。其中:基本支出221.68万元,比2024年增加29.78万元,主要原因是2025年人员增加1人,增加工资福利支出27.6万元,公用经费增加2.17万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出。

县委政策研究中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费 0   万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 陈抒憬  联系方式:023-75552459

扫一扫在手机打开当前页

附件下载

相关链接