[ 索引号 ] 11500242009146364T/2024-00118
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-28
[ 发布日期 ] 2024-02-28

酉阳土家族苗族自治县妇女联合会(本级)2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责是:全面贯彻党的基本路线和各项方针、政策,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,动员和组织全县各族各界妇女参与改革开放和经济建设,参与国家事务、经济事务和社会事务的管理;负责指导全县各级妇女组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员;负责调查、研究全县妇女和儿童的发展状况、问题,及时向县委、县政府提出建议;代表和维护妇女儿童合法权益,与一切侵犯妇女儿童利益的行为作斗争,督促各级各部门执行党和国家有关保护妇女儿童合法权益的政策法规;开展“科技创新、乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、创新创业、绿色生活”酉州巾帼五大行动,组织并参与有关部门共同搞好妇女文化教育、家庭教育,开展实用技术培训、岗位培训,全面提高妇女思想政治素质、科学技术水平;指导基层各级妇联的宣传工作,教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神,开展妇女干部培训;完成县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)单位构成

酉阳自治县妇联是酉阳自治县委、县政府领导的全县各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。单位内设办公室、权益部、发展部等3个内设机构。本单位人员编制7人,其中行政编制5人、事业编制(参公)2人。本年度实有在职人员8人,其中行政人员3人,事业(参公)人员3人;退休人员2人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数224.13万元,其中:一般公共预算拨款224.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少0.81万元,主要是一般公共预算财政拨款较去年减少0.81万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数224.13万元,其中:一般公共服务支出预算174.7万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算25.25万元,卫生健康支出预算9.7万元,农林水支出预算3.22万元,住房保障支出预算11.26万元。支出预算较2023年减少0.81万元,主要是基本支出预算增加27.19万元,项目支出预算减少28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入224.13万元,一般公共预算财政拨款支出224.13万元,比2023年减少0.81万元。其中:基本支出164.31万元,比2023年增加27.19万元,主要原因是行政参公人员调入,规范公务员津贴补贴改革后,公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制,养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整,年终一次性资金规范编制等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出59.82万元,比2023年减少28万元,主要原因是压缩妇女儿童事业经费等,主要用于实施“巾帼联心向党”工程、实施“巾帼联创建功”工程、实施“巾帼联家聚和”工程、实施“巾帼联治维权”工程、实施“巾帼联动强基”工程等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县妇女联合会(本级)2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.7万元,比2023年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是未产生因公出国(境)费;公务接待费1.2万元,比2023年减少0万元,主要原因是严格控制接待标准和对象;公务用车运行维护费2.5万元,比2023年减少1万元,主要原因是落实过紧日子要求,严格按照小车预算标准预算;公务用车购置费0   万元,比2023年减少0万元;主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.23万元,比上年增加减少0.22万元,主要原因为由于持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事业导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款59.82万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:冉春光  联系方式:023-75552047

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