[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00112
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28
[ 发布日期 ] 2022-01-28

中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会组织部2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策,按照市委组织部和县委的要求,制定、实施全县党的建设工作意见,指导全县基层组织建设;负责对各级各部门党的建设工作进行指导、协调和宏观管理;研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策,指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作;负责全县党费的收缴、管理、使用工作;负责县委党建领导小组办公室日常工作和县委农村基层组织建设领导小组办公室日常工作。

2、根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定并组织实施全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划;负责制定全县各级领导班子的思想、组织、作风建设意见,并进行指导、协调、管理、督促和检查;指导、检查县委管理的领导班子的民主生活会;按照中央及市委组织部和县委的干部工作的总体要求,负责对全县干部监督工作提出意见;负责全县干部管理、监督、业务指导、调查研究、检查督查和宏观管理工作;负责研究制定或参与制定干部管理、监督有关政策;督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

3、负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见;制定并组织实施后备干部队伍建设规划;研究和指导干部人事制度改革,参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责全县部门参照试行公务员制度的实施工作。

4、提出县直各部门和乡镇领导班子调整、配备意见和建议;负责考察县委管理的干部,并办理任免、待遇和退(离)休审批手续;负责办理市管干部的任免、工资、待遇的退(离)休的相关材料和手续;配合市级有关部门抓好市级在酉单位的领导班子建设;承办有关干部的调配、交流、安置工资;负责县乡党代会、人代会和县政协会的有关组织人事工作。

5、主管全县干部教育培训工作;制定全县干部教育培训规划和有关政策规定;指导全县党校建设和干部培训工作;负责我县市管干部和县委管理的干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作;负责县委干部教育工作领导小组办公室日常工作。

6、负责对全县知识分子工作的指导、协调和宏观管理;参与制定知识分子工作的重要政策、规定,负责对全县贯彻执行知识分子政策情况进行调查研究,并提出指导意见;参与全县优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理工作,建立和完善全县优秀科技人才信息;负责县委知识分子工作领导小组办公室日常工作。

7、负责对全县老干部工作的宏观管理,参与制定老干部工作的有关政策;统筹、指导、协调全县组织系统办公自动化建设。

指导、检查全县组织系统自身建设;负责全县组织、干部信息、档案管理工作。

(二)单位构成

中共酉阳土家族苗族自治县委组织部内设7个科室:办公室、干部科、干部监督教育科、组织一科、组织二科、信息调研科、老干部科;管理3个正科级事业单位:党员教育中心(参公)、县委人才工作办公室、干部人事档案管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1688.11万元,其中:一般公共预算财政拨款1688.11万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年增加300.83万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加300.83万元,上年结转收入较上年增加0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1688.11万元,其中:一般公共服务支出1424.78万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出146.34万元,卫生健康支出62.63万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出54.36万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加300.83万元,主要是基本支出预算增加61.83万元,项目支出预算增加239万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1688.11万元,一般公共预算财政拨款支出1688.11万元,比上年增加300.83万元,其中:基本支出1195万元,比上年增加103.9元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出493.11万元,比上年增加198.02万元,主要原因是县乡村三级换届选举工作、干部管理系统等级保护工作,智慧党建平台升级优化等,主要用于信息化建设等重点工作

中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会组织部2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算23.88万元,比上年减少2.32万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无;公务接待费2.58万元,比上年增加1.38万元,主要原因是进一步规范公务接待;公务用车运行维护费21.3万元,比上年减少3.7万元,主要原因是进一步规范使用车辆,节约经费开支;公务用车购置0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费241.14万元,比上年减少64.69万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款493.11万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人: 张浩俊    联系方式: 023-75552057

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