[ 索引号 ] 11500242009146364T/2022-00108
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28
[ 发布日期 ] 2022-01-28

中共酉阳土家族苗族自治县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;按照县委和巡察工作领导小组部署要求,统筹、协调和指导各巡察组开展巡察工作;承担政策研究、制度建设等工作;对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

各巡察组的职责为聚焦全面从严治党,突出党风廉政建设和反腐败斗争,发现问题、形成震慑;对巡察对象贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和其他党内法规,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督;用党的纪律衡量和规范被巡察对象党组织和党员干部的行为;着力发现以下问题:一是违反政治纪律和政治规矩,存在违背党的路线、方针、政策的言行,有令不行、有禁不止,阳奉阴违、拉帮结派等问题;二是违反廉洁纪律,以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题;三是违反组织纪律,违规用人、拉票赂选、买官卖官,以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题;四是违反群众纪律、工作纪律、生活纪律,搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题;五是县委要求了解的其他问题。

综合科的职责为负责机关文电、会务、信息、机要、保密、文印、档案、后勤保障工作。负责党群工作,承担机关人事、财务、机构编制、队伍建设、干部培训等工作。承担巡察前的准备工作,配合巡察组做好巡察汇报工作。负责巡察信息报送、起草巡察届内规划、年度计划、请示报告、巡察方案制定和专题会议等材料,以及政策研究、制度建设等工作。完成县委巡察工作领导小组交办的其他工作。

督导科的职责为承担报告的审核,问题线索管理、移送、跟踪督办。负责巡视巡察数据管理系统工作和向市委巡视办报送巡察有关报备材料。配合巡察组做好巡察反馈工作。督促、审核被巡察单位党组织报送整改方案及整改落实情况报告等工作。联络巡察组的相关工作,统筹协调县纪委、县委组织部对被巡察单位党组织问题整改落实工作的督促检查。督办县委巡察工作领导小组决定相关事项的落实。完成领导交办的其他工作。

(二)单位构成

中共酉阳土家族苗族自治县委巡察工作领导小组办公室(简称“县委巡察办”)为县委工作机关,正科级。(2019年由设在县纪律检查委员会调整为单独设置),办公室行政编制15名、机关后勤服务人员事业编制2名。核定县委巡察工作办公室主任1名(由县纪委副书记兼任)、副主任3名、副处级巡察专员5名,正科级巡察专员5名,内设机构领导职数2名。县委巡察办内设综合科和督导科2个科室,综合科设科长1名、督导科设科长1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数437.01万元,其中:一般公共预算财政拨款437.01万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年增加减少15.66万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加15.66万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数437.01万元,其中:一般公共服务支出343.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出43.79万元,卫生健康支出21.02万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出20.22万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加15.66万元,主要是基本支出预算增加8.38万元,项目支出预算增加7.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入437.01万元,一般公共预算财政拨款支出437.01万元,比上年增加15.66万元,其中:基本支出418.13万元,比上年增加8.38元,主要原因是人员增加,主要用于工资福利等开支;项目支出18.88万元,比上年增加7.28万元,主要原因是巡察工作经费增加,主要用于巡察工作运转。

中共酉阳土家族苗族自治县委巡察工作领导小组办公室2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9万元,比上年减少5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致;公务接待费0.5万元,比上年增加0.5万元,主要原因是上年预算未计划;公务用车运行维护费8.5万元,比上年减少5.5万元,主要原因是财政节约开支;公务用车购置0万元,与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费82.34万元,比上年减少42.9万元,主要原因为单位严格遵守中央八项规定,压缩办公费用开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款18.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:简阳    联系方式:023-75552955


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